Funktionen fyra ögon principen används för att garantera att en faktura godkänns av minst två olika användare.
Om du aktiverar funktionen läggs ett reservsteg till i slutet av arbetsflödet, där du måste definiera minst två personer som får fakturan om det endast är godkänt av en person. Har en person redan gjort sitt godkännande i flödet utesluts denna från flödet.
Fyra ögon principen
Nu går vi mot semestermånaderna och då är det lämpligt att registrera vem som är din vikarie, dvs vem skall godkänna dina dokument som du får i Approval.
Så här gör du:
Loggar in i Approval
Väljer Inställningar
Vikarie
Välj den användare som skall ta emot dina dokument (gäller alla typer av dokument)
Du kan välja tre olika alternativ:
Inaktiv
Aktiv nu
Aktiv i perioden där du kan registrera vilka datum som aktuella
Approval inställningar vikarie
Skulle du glömma bort detta kan alltid era Administratörer göra detta via funktionen Konfigurering - Vikarier - Tilldela vikarier för godkännare
Approval Konfiguration Vikarier
Inställningar i Approval som du som Godkännare själv kan styra.
Antalet arbetsdagar innan ett ärende snart förfaller XX arbetsdagar innan förfallodatum (max14) = Det datum som visas på dokumentet i ärendelistan
Öppna kommentarsfönstret när jag godkänner ( vid aktivering visas alltid kommentarsfälten) Se bild nedan.
Efter att ett ärende har hanterats... vad skall då ske?
Öppna nästa ärende
Gå tillbaka till ärendelistan
Godkänn flera dokument samtidigt i Approval med appen Visma Manager.
Så här enkelt godkänner du dina utlägg och fakturor direkt i appen.
Välj aktuell rad i dokumentlistan och klicka på ikonen vit cirkel (se nedan) för att godkänna raden och välj nästa rad.
När du är klar med att godkänna flera dokument väljer du knappen Godkänn.
Vill du se mer detaljer för att kunna hantera dokumentet trycker du på en rad för att öppna dokumentet.
Finns flera val, Godkänn, Avvisa, Skicka för granskning och Vidarebefordra
Se kontering finns under valet: Se rader.
Finns möjlighet till att kontera om men krävs då att användaren har behörighet och beror på vilken tjänst som används.
För att se fakturabild, utlägg klickar du en gång för att förstora bilderna.
Visma Manager
Ladda ner appen via
App store eller Gooogle Play
För att kunna skicka en faktura till Approval måste det finnas en bilaga på faktura i Visma.net Financials.
Klicka på Lägg till bilaga och välj sedan önskat dokument som ska skickas med till Approval.
Det är först när det finns en bilaga kopplad till fakturan som man kan klicka på knappen Skicka för godkännande.
I Visma.net Approval har du möjlighet att lägga in en kommentar när du godkänner ett dokument. En vanlig fråga som support tar emot är var i Visma.net Financials du har möjlighet att se dessa kommentarer.
Fönstret Dokumenthistorik från Approval(AP40104S) visar denna kommentaren. Men då måste du veta vilket verifikat du ska titta på.
Önskar du en samlad översikt över fakturor som är godkända i Approval där det finns en kommentar, kan du använda fönstret Frisläpp fakturor(AP501000). Detta kan vara nyttigt om du önskat att gå igenom alla fakturor som har blivit godkända i Approval och eventuellt göra ändrar innan de frisläpps.
I kolumnen “Kommentar” visas kommentaren du har lagt in. Du kan också göra ett urval på endast de fakturorna som är godkända.
Observera att detta fönstret kan endast användas om man inte frisläpper godkända fakturor automatiskt.