Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
I Visma Global beregnes forfallsdatoen på utgående fakturaer ut ifra betalingsbetingelsene til den enkelte kunde. I de fleste tilfeller er dette tilstrekkelig, men på enkelte fakturaer er det ønskelig å ha mulighet til å overstyre dette manuelt. Dette er mulig å få til med verktøyet Design Studio.
Vis hele artikkelen
17-12-2008 16:00 (Sist oppdatert 12-07-2018)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 2629 Visninger
Du ønsker naturligvis å følge opp utestående poster på kundene dine. I rutinen Reskontro-oversikt får du raskt oversikt over hvor mye du har utestående hos hver enkelt kunde, og det er enkelt å sende kunden en kopi av fakturaen som e-post.
Vis hele artikkelen
05-04-2013 24:30 (Sist oppdatert 12-07-2018)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 2516 Visninger
I vedlagt dokument finner du en beskrivelse av lagerstyringsrutiner i Visma Global
Vis hele artikkelen
05-05-2020 16:02 (Sist oppdatert 05-05-2020)
  • 1 Svar
  • 4 liker
  • 3485 Visninger
Noen ganger kan det være greit å lagre gitte utvalg i forbindelse med uskrifter som kjøres ofte. Her er oppskriften:
Vis hele artikkelen
19-06-2015 19:03 (Sist oppdatert 05-07-2018)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 2183 Visninger
Vedlagt følger en beskrivelse av hvordan bestillingsforslagsrutinen fungerer. 
Vis hele artikkelen
07-04-2020 08:19
  • 1 Svar
  • 3 liker
  • 6731 Visninger
Du kan sette opp at enkelte eller alle kunder skal håndteres av et factoringselskap. Dette styrer du via behandlingsprofilen på kundekortet. Når du så lager en faktura på en av disse kundene blir det skapt en factoringfil som du sender til factoringselskapet.
Vis hele artikkelen
29-10-2009 16:30 (Sist oppdatert 05-07-2018)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1842 Visninger
I ordreregistreringsrutinen er det mulig å hurtigregistrere ordrelinjer.
Vis hele artikkelen
15-10-2009 17:30 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 941 Visninger
Hvis du benytter deg av funksjonen, kopiering av innkjøpsordre til salgsordre, så er det fra versjon 16.00 av Visma Global lagt inn mulighet for at salgsordren skal opprettes med kostnadsbærere fra kunden som registreres. Et nytt valg er tilgjengelig når man velger å kopiere til salgsordre: 'Bruk kundens kostnadsbærere'.   Dette gjøres på følgende måte:  1) På kundekortet, legg inn en kostnadsærer. Under ser du at vi har lagt inn kostnadsbærer på avdeling:    2) Etter at du har opprettet innkjøpsorderen, og klikket på avslutt, husk å huk av for 'Kopier til salgsordre'.   3) Da vil du få opp ett nytt vindu, 'Kopiering til ordre'. Her ser du det nye parameteret 'Bruk kundens kostnadsbære', som du huker av for.     4) Går du i ordre-ticker eller på salgsorderen, vil du kunne se at kostnadsbærer avdeling er lagt til i salgsorderen.  
Vis hele artikkelen
03-09-2021 15:02
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 937 Visninger
Ved registrering av salgsordre har du tilgang til alle fakturaer på kunden. Ved å trykke på knappen faktura-arkiv får du fram alle fakturerte ordrelinjer for kunden.     I faktura-arkivet kan du velge mellom å kopiere eller å kreditere alle eller 1 linje.   Hvis faktura-arkiv benyttes, så er det følgende regler som gjelder ved henting av innpris:   Når du krediterer faktura eller krediter linje så hentes innpris fra fakturaarkivet. Ved kreditering har vi valgt å bruke fakturaarkivets innpris da det ofte er en tilbakelevering og da bør det benyttes samme innpris som ved salg.   Når du kopierer linje så hentes beløp fra artikkelregisteret. Det spiller ingen rolle om innpris er 0 eller ikke på artikkelen. Hvis innprisen er 0 på artikkelkortet blir det 0 også på den kopierte linjen, selv om du har overstyrt innpris på den fakturaen de kopierte fra. Grunnen for dette er at når du henter innpris fra artikkel ved "kopiering", så anses dette som en "ny" registrering og det er da mest naturlig å bruke artikkelens innpris.   
Vis hele artikkelen
04-06-2021 12:04 (Sist oppdatert 04-06-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1036 Visninger
Fra versjon 15.10 av Visma Global, har du mulighet til å få kundenummer og kundenavn i egen kolonne ved kopiering til Microsoft Excel fra Statis-Ticker.    Gå til Statis-Ticker. Hent frem ønsket rapport. I tabellen høyreklikker du - der vil du se at du har to nye valg: Kopier tabellinnhold til Excel (Nr/Navn i to kolonner) Kopier merkede linjer Excel (Nr/Navn i to kolonner)  Over ser du kundenummer og kundenavn i en kolonne. Ved at du velger Kopier tabellinnhold til Excel, vil kundenummer/kundenavn være splitt til to kolonner i Excel, se bilde under:     
Vis hele artikkelen
30-04-2021 09:53 (Sist oppdatert 30-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 963 Visninger
Vi har til versjon 15.10 av Visma Global fått et nytt parameter som heter «Ikke valider nye ordrenummer».    Dette parameteret finner du under Firmainnstillinger og Logistikk:     Dette parameteret vil validere de ulike ordrenummerseriene. Du vil da få et varsel dersom du forsøker å opprette et nummer som er innenfor intervall for en annen ordretype. Under ser du et eksempel, når tilbudsnummerserien er høyere enn ordrenummerserien.      Dette er kun et varsel og du kan fortsette å opprette ordre/tilbud ved å ignorere varselet, men det er viktig at du går gjennom nummerserier i Firmainnstillinger for å unngå at det opprettes forskjellige ordretyper innenfor samme nummerserie/interval. Meldingen kan slås av ved å krysse av for parameteret.
Vis hele artikkelen
24-03-2021 11:54 (Sist oppdatert 24-03-2021)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1046 Visninger
Denne funksjonaliteten er nå tilgjengelig fra versjon 15.10 av Visma Global.   Dette ble implementert på bakgrunn av en idé her på Community, som vi så at mange ønsket seg.   For å opprette et tilbud går du inn på kundekortet, henter opp den aktuelle kunden, og deretter høyreklikker du i skjermbildet for å få frem et nytt tilbud. Da vil tilbudsregistrering åpne seg, og du kan da reistrere et nytt tilbud på den aktuelle kunden.
Vis hele artikkelen
19-03-2021 12:04 (Sist oppdatert 19-03-2021)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 873 Visninger
Problemstilling: Kunden oppdager at når du først registrerer en ordre på en MVA fri kunde, og bytter til en MVA pliktig kunde, så blir ikke MVA oppdatert korrekt på ordrelinjer.  
Vis hele artikkelen
14-08-2017 10:16 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1045 Visninger
Hvis du ønsker å jobbe med flere utvalg samtidig i Kontoforespørsel, kan du ha flere mapper med ulike kriterier. Dette gjør du ved å velge "Nytt utvalg" helt nederst i tabellen. I denne kan du sette nye kriterier. Hvis du ønsker å slette et utvalg (en lomme) høyreklikker du på navnet (lommen). Ved å dobbeltklikke på en lomme, kan du gi lommen et nytt navn som gjenspeiler utvalget som er gjort. Den nye lommen (utvalget) blir bare lagret så lenge du har skjermbildet oppe.
Vis hele artikkelen
23-06-2020 13:16 (Sist oppdatert 23-06-2020)
  • 0 Svar
  • 4 liker
  • 1118 Visninger
Hvis man vil vite hva en eller flere kunder har handlet for i en gitt periode, kan man bruke saldoticker.
Vis hele artikkelen
08-12-2016 16:02 (Sist oppdatert 10-07-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1565 Visninger
Det er mulig å sette fast verdi i feltene Vår medarbeider og Vår referanse i ordrehodet.
Vis hele artikkelen
22-11-2016 19:28 (Sist oppdatert 18-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1118 Visninger
Når man både benytter  vanlig fakturering og fakturering via factoring er det lurt å sette opp fakturajournal factoring.  "Verktøy / Firma innstillinger / Fane 9. Oppsett syst. rapporter". Velg: Rapporttype:  Fakturajournal Rapport: Fakturajournal factoring
Vis hele artikkelen
03-08-2016 24:28 (Sist oppdatert 11-07-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1367 Visninger
Ref versjons brevet til Visma Global 11.00, Forbedringer, kontoforespørsel, visning av utgående faktura.
Vis hele artikkelen
20-07-2016 17:51 (Sist oppdatert 12-07-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1671 Visninger
Man har mulighet for å opprette en NY ORDRE direkte fra kundekortet.
Vis hele artikkelen
30-03-2016 22:02 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1158 Visninger
I Visma Global har du anledning til å legge inn kontraktsnummer. Kontraktsnummeret kan du knytte til ordren og det vil da komme med i EHF filen.   Om du har behov for å sende med kontraktsummer, så kan dette gjøres på følgende måte:    Opprett kontraktsnummer i Visma Globa ved å på: Grunndata / Vedlikehold register / Kontrakt.    Her kan du opprette flere kontrakter.   På ordren kan du legge til kontraktsnummer ved enten å skrive nummeret eller benytte F12 for å velge riktig kontrakt.        Om du ikke har kontraktsnummer fremme i ordreregistrering, må feltet hentes inn. I Design Studio dra inn feltet Kontraktsnr (objektid 3874) og evt. Kontraktsnavn (objektid 3875) til ordreregistreringsbildet.     Merk: Husk at det, som tidligere, er Kontraktsnavnet tilhørende kontrakten som sendes til AutoInvoice og som konverteres til EHF/PeppolBIS.  
Vis hele artikkelen
15-05-2020 14:45
  • 0 Svar
  • 4 liker
  • 1121 Visninger