Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
Vedlegg til elektronisk faktura krever litt forarbeid og oppsett.
Vis hele artikkelen
12-02-2015 17:37 (Sist oppdatert 27-03-2019)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 4014 Visninger
Vedlagt følger en beskrivelse av hvordan bestillingsforslagsrutinen fungerer. 
Vis hele artikkelen
07-04-2020 08:19
  • 1 Svar
  • 3 liker
  • 6754 Visninger
Det kan være aktuelt å kjede hovedbokstransaksjoner med hverandre og se dem samlet (f.eks avsetninger, forskudd o.l.) Fra og med versjon 7.70 har vi støtte for det i Visma Global.
Vis hele artikkelen
10-11-2014 18:00
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1923 Visninger
Når man fører et bilag som går over flere linjer, kan man aktivere en sjekk som vil regne ut at totalbeløpet for bilagsnummeret er i balanse.
Vis hele artikkelen
05-11-2014 17:29 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 1 Svar
  • 1 liker
  • 1992 Visninger
Ønsker du å se vedlegget som ble sendt sammen med fakturaen når fakturaen er sendt via Autoinvoice?   Dette kan du gjøre ved å gå i Aktiv-EDI sentralen. Her lagres alle fakturaer som er sendt via Autoinvoice. Marker aktuell faktura - høyreklikk og velg VIS VEDLEGG.      
Vis hele artikkelen
07-02-2020 10:53
  • 1 Svar
  • 6 liker
  • 1506 Visninger
Her forklarer vi deg hvordan du kan fjerne konti fra utskrifter med saldo 0 i Visma Global
Vis hele artikkelen
19-02-2014 16:44 (Sist oppdatert 16-07-2019)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1871 Visninger
Hvordan glede revisor når årets revisjon skal gjennomføres?
Vis hele artikkelen
11-02-2014 21:50 (Sist oppdatert 02-11-2018)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1853 Visninger
Bestillingsnummer og kontraktbestillingsnummer For leverandører som er tilknyttet ehandels-plattformen og mottar elektroniske bestillinger fra DFØs kunder, vil bestillingsnummer eller kontraktbestillingsnummer være påført bestillingen. Slik informasjon må følge fakturaen hvis oppgitt. Legges i taggen: Invoice/OrderReference/Identifier Eksempel på bestillingsnummer: 12AB123456 eller 121S123456 eller 12A7123456   I Visma Global legges dette inn i feltet Kundens bestillingsnummer ( Kan designes inn i ordrehode, dersom det ikke finnes i kundens skjermbilde).     I Visma XML havner dette feltet i følgende felt:     <inv:BuyersOrderNo>12A7123456</inv:BuyersOrderNo>
Vis hele artikkelen
14-11-2013 20:15
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 3303 Visninger
Noen ganger kan man ved bilagsregistrering i Visma Global oppleve at bunten ikke blir oppdatert fordi det er diff i den, selvom sum debet / kredit er null.
Vis hele artikkelen
03-09-2013 19:15 (Sist oppdatert 01-04-2019)
  • 1 Svar
  • 1 liker
  • 1440 Visninger
Du kan sette opp at enkelte eller alle kunder skal håndteres av et factoringselskap. Dette styrer du via behandlingsprofilen på kundekortet. Når du så lager en faktura på en av disse kundene blir det skapt en factoringfil som du sender til factoringselskapet.
Vis hele artikkelen
29-10-2009 16:30 (Sist oppdatert 05-07-2018)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1865 Visninger
I ordreregistreringsrutinen er det mulig å hurtigregistrere ordrelinjer.
Vis hele artikkelen
15-10-2009 17:30 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 965 Visninger
For å få en hovedboksutskrift over til Excel, går du inn på Forespørsel → Kontoforespørsel.
Vis hele artikkelen
05-04-2013 24:25 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 1 Svar
  • 1 liker
  • 2242 Visninger
Denne rutinen finner du i Global ved å gå på Rutiner / Diverse regnskap / Driftsmidler og avskrivning.    Denne rutinen er et hjelpemiddel for å gi oversikt over driftsmidler og avskrivninger, og den skal også være til hjelp for å lage avskrivninger.   Per i dag støttes kun lineære, regnskapsmessige avskrivninger i den automatiske rutinen. Rutinen er foreløpig kun knyttet til regnskapssiden av Visma Global, og benytter standard bilagsregistrering for manuell registrering av de ulike transaksjoner som tilhører et driftsmiddel.   For å komme i gang med rutinen: Informasjon om driftsmiddel, driftsmiddel gruppe, driftsmiddel saldogruppe og driftsmiddel parameter fylles inn på fane 2-5. Dette danner grunnlaget for forslaget som genereres på fane 1.   Sørg for at bilagsarter er opprettet under fane 5   Aktiver så driftsmiddel og fyll inn leverandørnummer   Gjør et innkjøp med bilagsart 8600, D 1230 (balansekonto under kontoinformasjon fane 2, den er ofte også 1280) og K Leverandør. Husk å legge inn driftsmiddel.   Ser så at driftsmiddelet oppdateres med anskaffelsesbeløp   Rutinen Avskrivning er ment som et hjelpemiddel for generering av avskrivninger for et eller flere driftsmidler.   Angi perioden du ønsker å beregne avskrivningene til. Hvilken dato rutinen setter som "fra" finner du god forklaring på i F1-hjelpen. Du kan gjøre en rekke begrensninger av hva som skal tas hensyn til i forslaget. Enten ved å angi det som et intervall, eller en bestemt driftsmiddelgruppe, saldokode og/eller driftsmiddel. Deretter genererer du forslaget ved å klikke "Generer forslag". Ønsker du at noen av linjene slettes fra forslaget, kan du markere linjen(e) og trykke på Delete-tasten.   På venstresiden kan du også velge bunt typen du ønsker, for så å velge "Generer bunt" og få generert en bunt av avskrivningsforslaget. Når bunten er ferdig generert, kan du gå til Rapportering / Journaler for å oppdatere bunten.   "Status og meldinger" viser status for rutinen og eventuelle meldinger hvis feil oppstår.   Mer utfyllende og generell informasjon om hele denne rutinen finner du i F1-hjelpen.
Vis hele artikkelen
01-11-2019 10:00
  • 1 Svar
  • 5 liker
  • 2077 Visninger
Beskriver hvordan du kan hente ut en rapport for kontoutdrag kunde med valuta
Vis hele artikkelen
03-01-2018 13:27 (Sist oppdatert 16-07-2019)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1563 Visninger
Du kan sette opp regler for hva du ønsker å logge av informasjon om når noen oppretter, endrer og sletter poster.
Vis hele artikkelen
30-11-2017 16:56 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1542 Visninger
Hvordan stoppe i artikkelnavn i Visma Global.
Vis hele artikkelen
30-11-2017 13:39 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1391 Visninger
Spørsmål Er det mulig å få med tekslinjer fra ordre i Visma Global til en faktura som sendes til Visma.net Autoinvoice på EHF - format? Eventuelt hvordan gjøres dette? Svar  Legg inn tekst i artikkelnavn feltet, så skal det vises i XML fil og i EHF faktura
Vis hele artikkelen
16-10-2017 13:30 (Sist oppdatert 27-03-2019)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1928 Visninger
Visste du at 90% av alle henvendelser tidlig i et purreløp (som betyr når en kunde mottar en betalingspåminnelse eller et inkassovarsel) er spørsmål om fakturakopi? Kunden finner faktisk ikke fakturaen! Bruker du AutoInvoice og AutoCollect? Da kan vi hjelpe hverandre ved at vi får tilgang på fakturakopien!  Vi vet at dette sparer alle parter for tid og fører til raskere betaling av forfalt faktura. Andre fordeler: Vi får tilgang på fakturakopi på saker du har sendt oss for oppfølging med et enkelt tastetrykk i vårt produksjonssystem Fakturakopi på inkassosaken blir tilgjengelig for sluttkunden i vår sluttkundeportal "MinSide" Ved kontakt med sluttkunden bistår vi med fakturakopi Hvordan komme i gang om du har en klient / et firma?  Logg inn i Autoinvoice kontoen din: www.autoinvoice.no  Gå til Innstillinger / brukere Legg til ny bruker ​Brukeren må ha navnet svc_autoinvoicevfs@visma.com  Brukeren må ha adminrettigheter Lagre Hvordan komme i gang om du har flere klienter / firmaer?  Logg inn i Autoinvoice kontoen din: www.autoinvoice.no  Gå til Innstillinger / brukere Legg til ny bruker ​Brukeren må ha navnet svc_autoinvoicevfs@visma.com  Brukeren må ha adminrettigheter Trykk på “Flere firma” (liste med alle firmaer / klienter fremkommer) Trykk på knappen “Alle admin(xx)” (*xx* henviser til antall klienter) Lagre    Tada! Så enkelt og så effektfull!   PS! Lurer du på hva AutoCollect er? Bli kjent med tjenesten her AutoCollect - hvordan fungerer det?
Vis hele artikkelen
30-11-2022 12:36 (Sist oppdatert 15-02-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 477 Visninger
En faktura som er mottatt eller sendt via Autoinvoice, kan du velge å laste ned i et spesifikt format, for eksempel Peppol Bis 3.0. Du kan da logge inn Autoinvoice portalen og derfra konvertere en inngående eller utgående fakturaer.    Gå på Innstillinger. Firmaverktøy. Eksporter fakturaer. Her vil du få en liste over både inngående og utgående fakturaer til selskapet. Du kan for eksempel velge at kun mottatte fakturaer skal vises i listen. Velg fakturaen/fakturaene du ønsker konvertere. Under Eksportfilformat velger du ønsket format, for eksempel Peppol Bis 3.0. Klikk så Eksporter fakturaer.  
Vis hele artikkelen
29-09-2022 10:44
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 592 Visninger
I MVA-melding fom 2022 er det i versjon 17.00 lagt inn en ny fane, ‘3 MVA-melding fom 2022 spesifisert oversikt’: I det skjermbildet vil du få en mer detaljert oversikt over hva som danner grunnlaget for den valgte mva-terminen. Du kan bruke denne oversikten til å avstemme mva-skattemeldingene dine.   Oversikten har fast sortering på SAF-T mvakode og SAF-T spesifikasjonskode og de forskjellige vises nedover, og ikke i kolonner. Du har kolonner for grunnlag, hva som er registrert for utgående og inngående mva og kolonner for kalkulert mva som er basert på hva som er registrert på grunnlag og mva prosent fra avgiftsklassen.  
Vis hele artikkelen
14-09-2022 14:24
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 591 Visninger