Ett stort tack till alla er som var med och lyssnade på webinaret Hantera koncern i Visma.net under våra Community Live-veckor.
Nedan publicerar vi de frågor som ställdes under webinaret.
Fråga 1
Är moderbolaget samma som konsolideringsbolaget?
Svar 1
Nej, du skapar ett konsolideringsbolag, utöver ditt moder- och dotterbolag, där du samlar upp alla transaktioner från underliggande bolag.
Fråga 2
Gör man på samma sätt om de svenska bolagen har delad huvudbok? Vi har fyra svenska bolag som ska dela huvudbok. Vi startar den 1:a november i Visma net. Vi har även 1 Danskt och 1 Norskt bolag.
Svar 2
För respektive bolag som skall konsolideras mappas den huvudbok som skall föras över till konsolideringsbolaget.
Fråga 3
Hur hanterar man koncerninterna transaktioner med elimineringar? Hur hanterar man mellanhavanden intäkter och kostnader, elimineringar?
Svar 3
Det finns tre olika sätt att hantera elimineringar, genom att:
inte mappa konton i koncernbolagen (som skall elimineras i konsolideringsbolaget),
använda koddelar för elimineringen, eller
redigera rapporter i konsolideringsbolaget och i dessa exkludera konton som skall elimineras.
Fråga 4
Hur kan man se vilka bolag som är med. Om man har 10 bolag. Du visade en resultaträkning med en summa bara?
Svar 4
Vill man se en resultaträkning för ett specifikt bolag tar man ut denna filtrerat på den koddel som används för detta bolag, alternativt kan man genom drill-down på ett konto se vilken koddel (bolag) som beloppet härrör från.
Fråga 5
Var tar man upp minoritetsandelar? Om ett underliggande bolag bara ägs till 90 %, får man minoritetsandelar?
Svar 5
Detta hanteras med hjälp av verifikationer i konsolideringsbolaget.
Fråga 6
Latent skatt i koncernen, gör man detta som en transaktion i koncernen?
Svar 6
Ja, detta gör man som en verifikation i konsolideringsbolaget.
Fråga 7
Man läser alltså över månadssaldon. Innebär det att man måste göra en "körning" per månad? Samt att man måste vara noga med att stänga perioderna i de enskilda bolagen?
Svar 7
Nej, du behöver inte göra en körning per månad. Vid "körningen" skapas i ett verifikat per bolag och månad i konsolideringsbolaget.
Fråga 8
Eliminering av dotterbolagsaktier. Gör man detta via transaktioner i koncernen?
Svar 8
Ja, för varje dotterföretag som ingår i koncernen skapar du ett verifikat i konsolideringsbolaget som eliminerar dessa.
... View more