Gebruikersprofiel
sanderdercksen
1227
Berichten
979
Kudos
76
Oplossingen
‎01-11-2019
11:02
5 Kudos
In het venster Aanmaningen voorbereiden is een nieuwe optie beschikbaar Creditnota's meenemen. Door deze optie te markeren zullen openstaande creditnota's ook getoond worden in de aanmaning. Aangezien een creditnota geen vervaldatum kent, zullen deze ongeacht de aanmaningsdatum altijd opgenomen worden.
Een tweede nieuwe optie in dit venster is Op referentienummer splitsen. Standaard is dit overzicht gegroepeerd op debiteur en aanmaningsniveau. Door het markeren van deze optie worden de afzonderlijke facturen in dit venster getoond.
In het venster Voorkeuren debiteuren (tabblad Instellingen aanmaning) is de optie Creditnota's meenemen ook beschikbaar. Via deze instelling is het mogelijk om de optie in het venster Aanmaningen voorbereiden standaard te laten markeren.
... Meer weergeven
Labels:
‎01-11-2019
10:06
5 Kudos
Een nieuwe instelling in het venster Betalingsvoorwaarden maakt het mogelijk om de betalingskorting over het bruto- of nettobedrag te laten berekenen.
Voorheen werd de betalingskorting berekend over het brutobedrag, hetgeen gebruikelijk is in de Scandinavische landen. In Nederland willen we dit echter berekenen over het nettobedrag. Om beide situaties te kunnen ondersteunen kan in de Betalingsvoorwaarde in het veld Berekeningswijze gewisseld worden tussen Brutobedrag of Nettobedrag.
... Meer weergeven
Labels:
‎13-09-2019
11:18
3 Kudos
Met versie 8.15 hebben we een nieuwe instelling gerealiseerd voor het heropenen van een afschriftregel bij het annuleren van een betaling (debiteur- of crediteurbetaling).
Voor deze instelling is vanuit de praktijk echter gebleken dat een extra keuze wenselijk is. Deze nieuwe keuze hebben we met versie 8.16 geïmplementeerd. Ik adviseer deze nieuwe instelling te gebruiken voor het annuleren van betalingen.
Instelling wijzigen:
Ga naar het venster Voorkeuren bank/kas
In het veld Afschriftregel heropenen bij annuleren betaling selecteer de nieuwe optie Ontkoppel alleen originele afschriftregel
Kies Opslaan
Deze nieuwe optie zorgt ervoor dat bij het annuleren van een betaling alleen een afschriftregel wordt ontkoppeld wanneer de betaling oorspronkelijk vanuit een afschriftregel was aangemaakt. Was de betaling handmatig aangemaakt of bijvoorbeeld via een incasso-batch aangemaakt, dan wordt de betaling geannuleerd zonder een nieuwe afschriftregel aan te maken.
... Meer weergeven
Labels:
‎13-09-2019
10:44
1 Kudo
Een nieuwe instelling in het venster Voorkeuren crediteuren maakt het mogelijk om in de Approval documenteditor uw subrekening-segmenten in aparte kolommen te presenteren. Dit maakt het lezen, invoeren en wijzigen van de subrekening een stuk eenvoudiger!
Stappen voor het activeren van de nieuwe instelling:
Open het venster Voorkeuren crediteuren
Wijzig de instelling Subrekening bewerken in Approval naar de keuze Segmentkolommen
Kies Opslaan
De wijziging is direct zichtbaar in de Approval Documenteditor:
... Meer weergeven
Labels:
‎13-09-2019
10:10
6 Kudos
In Visma.net 8.16 wordt de Approval workflow en de opmerkingen nu weergegeven in de inkoopfactuur van Visma.net Financials. Hierdoor is het mogelijk om direct in de inkoopfactuur te zien in welke stap van de workflow de factuur zich bevindt en welke personen er eventueel nog goedkeuring moeten geven.
De laatste opmerking is hierbij ook direct zichtbaar.
Deze informatie is nu zichtbaar in de inkoopfactuur op het tabblad Goedkeuringsgegevens:
... Meer weergeven
Labels:
‎13-09-2019
10:06
2 Kudos
Met Visma.net 8.16 hebben we een eerste stap gezet in de automatische herkenning van elektronische inkoopfacturen. Hiermee wordt het mogelijk om de boekingsgang van een elektronisch ontvangen inkoopfactuur volledig automatisch te laten genereren. In deze eerste versie is het mogelijk om een aantal velden in de inkoopfactuur op basis van een gegeven conditie te laten vullen:
Grootboekrekening
Subrekening
Locatie (van de crediteur)
Transitoriacode
Project
Projecttaak
Eerste goedkeurder (factuur)
Eerste goedkeurder (factuurregel)
De mate van herkenning is afhankelijk van de informatie die in de elektronische factuur wordt meegestuurd. De functionaliteit is nog in ontwikkeling en dit is een eerste stap die we in versie 8.16 willen opleveren. Hierdoor kan het aanmaken van een herkenningsregel nog wat lastig en technisch zijn, door het toepassen van condities die betrekking hebben op informatie uit de XML van de elektronische factuur. Uiteraard is uw feedback zeer gewenst op deze eerste oplevering, zodat we in de verdere ontwikkeling deze herkenning steeds beter en makkelijker toepasbaar kunnen maken. U kunt uw feedback als reactie op deze post kenbaar maken.
In onderstaande video laat zien op welke manier deze functionaliteit met versie 8.16 al toegepast kan worden.
... Meer weergeven
Labels:
‎13-09-2019
09:48
2 Kudos
Met de nieuwe versie van Visma.net (8.16) kan een suppletieaangifte voor de omzetbelasting automatisch worden opgesteld en verzonden. Een suppletieaangifte is nodig wanneer in een tijdvak teveel of te weinig btw is aangegeven. Wanneer de correctie minder dan 1.000,- betreft mag deze verwerkt worden in de volgende aangifte. Bij een correctie van meer dan 1.000,- moet dit via het formulier 'suppletie omzetbelasting' worden aangegeven. (Bron: Belastingdienst)
In onderstaande video laat ik zien hoe de suppletieaangifte in Visma.net toegepast kan worden.
... Meer weergeven
Labels:
‎11-09-2019
12:01
2 Kudos
Hebt u een handige tip voor andere Visma.net-gebruikers? Plaats deze dan in dit forum en gebruik daarbij het label ‘gebruikerstip’. Elke maand belonen wij de beste tip met een ontbijtje voor 2 personen!
Natuurlijk in het weekend thuisbezorgd zodat u er rustig van kunt genieten.
... Meer weergeven
Labels:
- Labels:
-
gebruikerstip
‎08-07-2019
17:01
Hoi Natascha,
Er zijn twee mogelijkheden dit soort valutaverschillen te verwerken.
Door het vastleggen van de juiste wisselkoers in de afschriftregel; zie hiervoor de werkwijze uit deze post
Door de knop Splitsen te gebruiken; in jouw voorbeeld kun je het saldo van 20,67 via de knop Splitsen naar een nieuwe afschriftregel kopieren. In deze afschriftregel kun je vervolgens kiezen deze 20,67 te boeken naar de module Bank/kas en vervolgens met een invoersoort om de boeking naar een grootboekrekening af te boeken (zie onderstaand screenshot).
... Meer weergeven
‎28-06-2019
09:13
NIEUWE DATUM UPDATE 8.15
De update naar Visma.net 8.15 staat gepland voor 29 juni vanaf 20.00.
... Meer weergeven
‎25-06-2019
16:13
UPDATE UITGESTELD!
De update naar Visma.net 8.15 is helaas uitgesteld. De nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.
... Meer weergeven
‎24-06-2019
15:59
2 Kudos
Vraag
Is het mogelijk om het venster Afschriftregels verwerken te openen met een bepaalde bankrekening geselecteerd?
Antwoord
Ja, dat is mogelijk via een zogenaamde actie-tegel.
Maak een actie-tegel aan (klik hier voor meer informatie over de Visma.net interface*) en gebruik de volgende instellingen om bijvoorbeeld de bank-/kasrekening 1100 te openen:
&CashAccountID=1100
Afbeelding: tegelparameters
Afbeelding: werkblad met een aantal actie-tegels:
* om de link te kunnen openen moet u geregistreerd zijn in de VismaAcademy.
... Meer weergeven
Labels:
‎21-06-2019
11:25
2 Kudos
Datum van de update was helaas verkeerd gecommuniceerd; de update staat gepland op dinsdag 25 juni vanaf 20.00.
... Meer weergeven
‎20-06-2019
14:31
7 Kudos
Op 25 juni 29 juni wordt de update naar Visma.net 8.15 uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf dinsdag 20:00 uur en zullen naar verwachting in die nacht ook worden afgerond. Dit kan betekenen dat er een onderbreking van de dienstverlening plaatsvindt. Houdt hier rekening mee in het gebruik van het systeem. Ons advies is om het systeem op dat moment niet te gebruiken en geplande werkzaamheden uit te stellen.
Met de update naar versie 8.15 zijn een aantal verbeteringen uitgevoerd en een aantal issues opgelost.
Verbeteringen:
Opvragen kaart vanuit afschriftregels;
Eenvoudiger aanmaken invoersoorten vanuit de afschriftregels
Performance verbetering voor het verwerken van betalingen
Mail versturen met een meldingsjabloon vanuit het afdrukvoorbeeld
Gebruikerstypen in toegangsbeveiliging
Bijlage inkoopfactuur automatisch koppelen als document voor Approval
Kolominstellingen onthouden in Approval
Issues opgelost (onder andere):
Afdrukvoorbeeld report designer hersteld
Afbeeldingen in meldingsjablonen hersteld
1. Opvragen kaart vanuit afschriftregels
Vanuit het venster Afschriftregels verwerken is het nu mogelijk om afhankelijk van de gekozen module de bijbehorende kaart te openen. Bijvoorbeeld u kiest de module Debiteuren dan kunt u direct de Debiteurkaart openen.
Het is mogelijk om zelf te kiezen welk venster getoond moet worden bij het openen van de kaart. Op deze manier kan bijvoorbeeld ook een "eigen" analyse-venster geopend worden die bij kiezen van de kaart. Ga hiervoor naar het venster Voorkeuren bank/kas en selecteer de vensters per module op het tabblad Instellingen bankafschriften.
2. Eenvoudiger aanmaken invoersoorten
Vanuit een afschriftregel kunt u nu direct een nieuwe invoersoort aanmaken en toepassen op de afschriftregel. Hiervoor is de mogelijkheid toegevoegd om de lijst met invoersoorten te openen vanuit een afschriftregel.
Daarnaast is het nu mogelijk om in de stamgegevens van de invoersoort direct een of meerdere bank-/kasrekeningen te koppelen.
3. Performance verbetering in verwerken betalingen
De performance voor het verwerken van de betalingen voor een groot aantal inkoopfacturen is sterk verbeterd. Een paar voorbeelden:
200 facturen voorheen: 19 minuten => nu: 5 minuten
450 facturen voorheen: 28 minuten => nu: 7 minuten
1000 facturen voorheen: 45 minuten => nu: 14 minuten
4. Mail versturen met meldingsjabloon vanuit afdrukvoorbeeld
Het is nu mogelijk om vanuit het afdrukvoorbeeld (bijvoorbeeld een verkoopfactuur) een email te verzenden met daarin het meldingssjabloon van de gekoppelde relatie (debiteur/crediteur).
5. Gebruikerstypen
Wanneer u werkt met toegangsbeveiliging is het nu mogelijk om rollen vast te leggen in gebruikerstypen. Op deze manier is het koppelen van de juiste rollen voor een gebruiker veel eenvoudiger door alleen het juiste gebruikerstype te koppelen. De juiste rollen worden daarmee automatisch op de gebruiker geactiveerd.
6. Bijlage automatisch koppelen voor Approval
Wanneer een bijlage wordt gekoppeld aan een inkoopfactuur (bijvoorbeeld door het slepen van een PDF naar de inkoopfactuur), zal deze bijlage automatisch gekoppeld worden als document voor Approval. Hierdoor is het niet meer nodig om apart nog de bijlage te kiezen die voor Approval gebruikt moet worden. Ook wanneer inkoopfacturen via de API worden aangeboden met een bijlage, zullen deze automatisch als goedkeuringsdocument gekoppeld worden.
7. Kolomconfiguratie onthouden in Approval-editor
In de Approvalpeditor wordt nu de laatste kolomconfiguratie onthouden en toegepast; dit houdt in welke kolommen getoond worden, de volgorde en de breedte van de kolommen.
... Meer weergeven
Labels:
‎19-06-2019
13:48
In aanvulling op deze tip van Michiel nog een handig overzichtsvenster om dit soort "gaten" eenvoudig op te sporen.
Ga hiervoor naar het venster Controle referentienummers (overzicht); selecteer een periode-bereik en de module waarvoor de volgnummers gecontroleerd moeten worden. Door ook de optie Alleen ontbrekende weergeven te markeren blijven alleen de "gaten" zichtbaar.
... Meer weergeven
‎17-05-2019
10:01
1 Kudo
Vraag
Kan ik na het aanmaken en verwerken van een betalingsopdracht uit Visma.net Financials het SEPA bestand opnieuw downloaden?
Antwoord
Ja, in Visma.net Autopay is het mogelijk om het SEPA bestand van alle betalingsopdrachten op elk gewenst moment (opnieuw) te downloaden. De knop Download SEPA is te vinden in het onderdeel Overview van Visma.net Autopay.
In ditzelfde scherm vindt u tevens de Hash value van de betreffende betalingsopdracht.
... Meer weergeven
Labels:
‎16-05-2019
17:00
Hoi Tessa,
Ik zie dat dit verzoek ook door een Noorse integratiepartner is gedaan op ons "developer forum" voor API-integraties. Ik weet niet of de koppeling door jullie zelf is ontwikkeld of door een externe partij, maar het is verstandig dat diegene deelneemt aan deze thread:
https://www.visma.com/software/support/portal/forum/showthread.php?12934-API-shows-discount-codes-on-CustomerInvoice-as-a-separate-invoiceline
Vanuit het API team krijg je hier rechtstreeks reactie op je verzoek(en) en een indicatie wanneer een oplossing verwacht kan worden.
Groet, Sander
... Meer weergeven
‎08-05-2019
14:59
2 Kudos
Op 11 mei wordt de update naar Visma.net versie 8.14 uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf zaterdag 18:00 uur en zullen naar verwachting in die nacht ook worden afgerond, eventueel met een uitloop naar zondag(ochtend). Dit kan betekenen dat er een onderbreking van de dienstverlening plaatsvindt. Houdt hier rekening mee in het gebruik van het systeem. Ons advies is om het systeem op dat moment niet te gebruiken en geplande werkzaamheden uit te stellen.
Met de update naar versie 8.14 zijn wederom een aantal verbeteringen in het bankproces uitgevoerd.
Herkenning inkoopfactuurnummers;
Heropenen afschriftregel bij annuleren van een debiteur-/crediteurbetaling;
Instelling voor het automatisch laden van documenten nu ook per debiteur/crediteur instelbaar;
Eenvoudiger een regel aanmaken vanuit het venster Afschriftregels verwerken
1. Herkenning inkoopfactuurnummers
Bij het ophalen van afschriftregels (via Autopay of bestandsupload) worden inkoopfactuurnummers nu beter herkend vanuit de omschrijvingen. Het herkennen van inkoopfactuurnummer is bijvoorbeeld gewenst bij leveranciers die de inkoopfacturen zelf incasseren of voor inkoopfacturen die buiten Visma.net betaald worden. Onderstaand schema laat zien in welke situatie een inkoopfactuurnummer herkend zal worden:
Omschrijving afschriftregel
Herkend
Opmerking
"factuur: 12345"
Ja
Op basis van een prefix wordt het factuurnummer herkend (bestaande functionaliteit)
"12345"
Ja
De omschrijving bestaat alleen een nummer en er staat een inkoopfactuur open met dit nummer als referentienummer of extern referentienummer.
"A12345"
Nee
Letters in een nummer worden niet ondersteund; factuurnummer wordt niet herkend.
"12345 98765"
Ja
De omschrijving bestaat uit twee nummers, waarbij 1 van de nummers is vastgelegd als extern debiteurnummer in het veld Referentie van de crediteur stamgegevens en het andere nummer als openstaande inkoopfactuur kan worden herkend.
"12345/98765"
Ja
Zie vorige; echter een scheidingsteken is gebruikt. Toegestane scheidingstekens: : , . / - ; |
"12345 98765 88890"
Nee
De omschrijving bevat meer dan twee nummers; factuurnummer wordt niet herkend.
2. Heropenen afschriftregel bij annuleren betaling
Om het eenvoudiger te maken een debiteur-/crediteurbetaling te corrigeren naar een andere relatie is het proces van het annuleren van een betaling eenvoudiger gemaakt.
Een nieuwe instelling in het venster Voorkeuren Bank/kas bepaalt de werking na het annuleren van een betaling. Hier zijn 3 mogelijkheden beschikbaar:
Uitgeschakeld; er worden geen aanvullende stappen uitgevoerd bij het annuleren van een betaling
Kopie afschriftregel; de betaling wordt geannuleerd en er wordt een nieuwe afschriftregel aangemaakt in het venster Afschriftregels verwerken.
Ontkoppel afschriftregel; de betaling wordt geannuleerd en de oorspronkelijke afschriftregel wordt ontkoppeld van de betaling. De afschriftregel komt hierdoor weer "open" te staan in het venster Afschriftregels verwerken. Deze instelling is tevens onze geadviseerde werkwijze bij het annuleren van betalingen. Hiermee blijft de aansluiting met de bank-/kasrekening gewaarborgd.
3. Automatisch laden per debiteur/crediteur instelbaar
Met Visma.net 8.12 is de nieuwe instelling Documenten automatisch laden geintroduceerd in het venster Voorkeuren bank/kas. Hiermee werd het mogelijk om de opdracht Documenten ophalen automatisch uit te voeren tijdens het Matchen proces, wanneer een relatie alleen herkend kon worden op basis IBAN. Deze instelling is nu ook beschikbaar in de stamgegevens van debiteuren en crediteuren, zodat voor specifieke relaties een andere keuze gemaakt kan worden. De volgende instellingen zijn mogelijk:
Instelling volgens voorkeuren bank/kas; dit is het standaard gedrag, waarbij de keuze die is gemaakt in het venster Voorkeuren Bank/kas gehanteerd wordt;
Eerst documenten met dezelfde bedragen, daarna alle documenten; voor de betreffende relatie zal bij het matchen eerst een factuur met hetzelfde bedrag gekoppeld worden. Als deze niet is gevonden zullen alle facturen op basis van ouderdom gekoppeld worden tot het bedrag is bereikt;
Document met precies bedrag; voor de betreffende relatie wordt alleen een factuur gekoppeld wanneer het bedrag gelijk is aan de afschriftregel. Wanneer geen factuur wordt gevonden zal alleen de relatie worden gekoppeld aan de afschriftregel. Facturen kunnen dan na het matchen handmatig worden gekoppeld aan de afschriftregel.
4. Standaardwaarden bij aanmaken regel
Vanuit een afschriftregel is het mogelijk een nieuwe regel aan te maken, zodat de afschriftregel een volgende keer automatisch herkend wordt. Een aantal velden krijgt nu een standaardwaarde of wordt juist niet meer gezet:
Bank-/kasrekening; dit veld wordt niet meer gezet. In praktijk is het vaak niet wenselijk dat een regel slechts voor 1 bank-/kasrekening toegepast wordt.
Jokertekens gebruiken; deze instelling wordt standaard gemarkeerd. Een herkenning werkt vaak beter wanneer jokertekens toegepast worden in de omschrijving.
Koppelingsmethode bedrag; deze instelling wordt standaard op Geen gezet.
... Meer weergeven
Labels:
‎09-04-2019
17:10
1 Kudo
Vraag
Hoe kan ik een eigen tekst, zoals het externe debiteurnummer, in de betalingsreferentie vermelden, naast het factuurnummer van mijn leverancier?
Antwoord
Standaard neemt Visma.net het factuurnummer uit het veld Ref. crediteur over in de betalingsreferentie, waardoor het automatisch verschijnt in het bankafschrift van uw leverancier.
Het is daarnaast mogelijk om per crediteur een eigen tekst toe te voegen aan de betalingsreferentie. Zo kunt u bijvoorbeeld als betalingsreferentie de tekst Relatienummer: 23919 / Uw factuur: 2019950614 laten genereren. Om deze tekst bij uw crediteuren vast te kunnen leggen moet de betaalmethode voor automatisch betalen hiervoor geconfigureerd zijn.
Betaalmethode configureren
Ga naar het venster Betaalmethoden
Open de stamgegevens van de betaalmethode voor automatisch betalen (2)
Voeg een regel toe op het tabblad Instellingen voor crediteuren
Voer een regelnummer en in de soort selecteert u Voorvoegsel factuurnr. met een eigen omschrijving.
Kies Opslaan en sluiten
Crediteur configureren
Ga naar het venster Crediteuren
Selecteer een crediteur en open de stamgegevens
Selecteer het tabblad Betalingsinstellingen
In de betalingsinstructies geeft u een eigen tekst in voor de betalingsreferentie
Kies Opslaan en sluiten
Inkoopfactuur
In een inkoopfactuur voor deze crediteur zal het veld Betalingskenmerk automatisch de tekst van de crediteur en het externe referentienummer tonen.
... Meer weergeven
Labels:
‎05-04-2019
15:05
1 Kudo
En om nog antwoord te geven op je oorspronkelijke vraag... Je kunt ook kiezen om Batchbooking uit te schakelen in het Autopay agreement. Consequentie hiervan is echter ook dat je in de bankafschriften elke factuur apart krijgt teruggemeld. Voor de afboeking van je betalingen onderweg geeft dat wel meer werk, aangezien het met batchbooking slechts 1 terugmelding is.
De instelling is te vinden binnen Autopay in het agreement.
... Meer weergeven
‎05-04-2019
14:50
In Autopay kun je alleen zoeken via de IBAN van de leverancier. Je kunt helaas niet op de naam van de crediteur zoeken.
En de optie die Michiel voorstelt lijkt mij inderdaad ook een prima werkwijze.
... Meer weergeven
‎04-04-2019
11:36
Wellicht een goed alternatief om de mede-eigenaren rechten te geven op Visma.net Autopay. Je kunt hier de betaalbatches achteraf nog prima bekijken en ook de facturen die in een batch zijn opgenomen.
... Meer weergeven
‎04-04-2019
10:32
6 Kudos
Op 6 april wordt de update naar Visma.net versie 8.12 uitgevoerd. De werkzaamheden vinden plaats vanaf zaterdag 18:00 uur en zullen naar verwachting in die nacht ook worden afgerond, eventueel met een uitloop naar zondag(ochtend). Dit kan betekenen dat er een onderbreking van de dienstverlening plaatsvindt. Houdt hier rekening mee in het gebruik van het systeem. Ons advies is om het systeem op dat moment niet te gebruiken en geplande werkzaamheden uit te stellen.
Met de update naar versie 8.12 zijn opnieuw een aantal verbeteringen in het bankproces uitgevoerd.
Geen vooruitbetalingen aan crediteuren aanmaken (venster Voorkeuren bank/kas);
Documenten automatisch laden (venster Voorkeuren bank/kas);
Matchen en Verwerken van afschriftregels op basis van een selectie (venster Afschriftregels verwerken).
1. Geen vooruitbetalingen aan crediteuren aanmaken
Door deze optie te markeren is het niet meer mogelijk een afschriftregel te verwerken met een onverwerkt saldo voor de module Crediteuren. De afschriftregel kan pas verwerkt worden wanneer een of meerdere facturen zijn gekoppeld aan de afschriftregel, zodat het onverwerkt saldo gelijk is aan 0,00
Wanneer deze optie niet is gemarkeerd (standaard gedrag) zal bij een onverwerkt saldo een crediteurbetaling van het type Vooruitbetaling worden aangemaakt bij het verwerken van de afschriftregels. Achteraf kan dan een of meerdere facturen worden afgeletterd in deze (open) crediteurbetaling.
2. Documenten automatisch laden
Deze optie bepaalt of en op welke manier automatisch facturen worden gekoppeld aan een afschriftregel. Deze optie is alleen van toepassing voor afschriftregels waarbij geen factuurnummer herkend is en waarvoor geen unieke factuur is gevonden wanneer de debiteur/crediteur is herkend op basis van IBAN. In dat geval is het nog mogelijk om automatisch facturen te koppelen afhankelijk van de gekozen instellingen:
Uitgeschakeld; tijdens het matchen worden facturen niet automatisch gekoppeld
Eerst documenten met dezelfde bedragen, daarna alle documenten; ongeacht de vervaldatum zal eerst een factuur gematcht worden met precies hetzelfde bedrag als de factuur. Bij geen match op hetzelfde bedrag zullen facturen worden gekoppeld op volgorde van ouderdom tot het bedrag van de afschriftregel is bereikt.
Document met precies bedrag; alleen wanneer een factuur is gevonden met precies het bedrag van de afschriftregel zal deze worden gekoppeld
Het automatisch laden van documenten kan alleen toegepast worden wanneer een debiteur of crediteur is herkend op basis van IBAN. De optie Debiteuren/crediteuren herkennen op basis van IBAN in het venster Voorkeuren bank/kas moet daarvoor gemarkeerd zijn.
3. Matchen en verwerken met selectie
In het venster Afschriftregels verwerken is het nu mogelijk om het automatisch matchen en verwerken van afschriftregels uit te voeren voor een selectie van afschriftregels.
Door in het venster een selectie te maken via de filter knop of rechtstreeks op een kolom kan het aantal afschriftregels beperkt worden. Wanneer vervolgens de knop Matchen ofVerwerken wordt gekozen, zal dit alleen uitgevoerd worden op de afschriftregels binnen deze selectie.
... Meer weergeven
Labels:
‎25-03-2019
13:19
Helaas is er vanuit Visma geen forum voor AccountView gebruikers beschikbaar. Voor AccountView is er wel de Infoline pagina die verschijnt bij het opstarten van AccountView. Ervaringen delen kan hier niet maar je vind hier wel nieuws, tips & trucs, trainingen en meer m.b.t. AccountView.
... Meer weergeven
‎14-03-2019
15:20
Wanneer u via het zoekvenster of het menu een venster wilt openen kunt u door middel van de rechter muisknop ervoor kiezen het venster in een nieuw tabblad te openen. Hierdoor is het mogelijk om terwijl u bezig bent in een venster ondertussen iets in een ander venster op te zoeken, te wijzigen of juist toe te voegen. Zonder dat u daarvoor uw huidige venster hoeft af te sluiten. U kunt daarna eenvoudig wisselen tussen de tabbladen.
Voorbeeld
U bent een verkoopfactuur aan het invoeren en ondertussen wilt u iets opzoeken in het venster niet-voorraadartikelen. Via het zoekvenster zoekt u op de term Artikelen en via de rechtermuisknop kiest u Open in nieuw tabblad.
... Meer weergeven
Labels:
‎11-03-2019
17:01
Hoi Rolf,
In dit voorbeeld kun je de module niet meer wijzigen omdat er al een factuur is gekoppeld aan de afschriftregel. Als je deze factuur loskoppelt, kun je vervolgens de module omzetten naar Bank/kas (zie afbeelding).
... Meer weergeven
‎11-03-2019
16:23
Vraag
Aan welke eisen moet mijn wachtwoord voldoen voor Visma.net en hoe lang is mijn wachtwoord geldig.
Antwoord
Het wachtwoordbeleid voor Visma.net Financials ziet er als volgt uit:
Minimale lengte wachtwoord
8
Minimaal aantal cijfers (0-9)
1
Minimaal aantal hoofdletters (A-Z)
1
Minimaal aantal kleine letters (a-z)
1
Minimaal aantal speciale karakters
1
Toegestane speciale karakters
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ ] ^ _ ` { | } ~
Gebruiker kan wachtwoord wijzigen?
Ja
Huidig wachtwoord vereist bij wijzigen
Ja
Wachtwoord historie bewaren?
Ja, tot 5 wachtwoorden
Gebruiker blokkeren bij foute inlogpoging
Ja, na 8 pogingen
Reset aantal foute inlogpogingen
Na 10 minuten
Blokkering opheffen na foute inlogpogningen
Ja, na 30 minuten
Wachtwoord verloopt
Nee
Melding wachtwoord gaat verlopen
Nee
... Meer weergeven
Labels:
‎04-03-2019
11:26
Hoi Stan,
Komt het bij inkoopfacturen vaak voor dat er tegengeboekt moet worden?
Bedankt,
Sander
... Meer weergeven
‎04-03-2019
10:09
Hoi Stan,
Bedankt voor je toevoeging.
Voor wat betreft het "saldo afboeken" in het crediteuren proces, ben ik nog even benieuwd in welke situaties dit nog nodig is? Met de splits functionaliteit zou ik verwachten dat het bijna niet meer nodig is om achteraf nog saldi af te boeken in het crediteuren proces. Ik hoor graag even de praktijkcases hierover.
... Meer weergeven
‎04-03-2019
09:48
Mooie toevoeging Edwin, bedankt!
Overigens zou ik het geen "foutmelding" noemen, maar een melding die aangeeft dat de betaalmethode nog niet is geconfigureerd voor IBAN
... Meer weergeven
Activiteits-feed voor sanderdercksen
- Inkooporderregel automatisch voltooien gepost op Nieuws in Visma Net ERP. ‎03-01-2025 15:20
- Online help gewijzigd gepost op Nieuws in Visma Net ERP. ‎03-01-2025 12:56
- Re: Debet en credit balans ongelijk gepost op Forum in Visma Net ERP. ‎02-01-2025 16:37
- Procedures Visma Net gepost op Veelgestelde vragen in Visma Net ERP. ‎02-01-2025 15:35
- Re: Debet en credit balans ongelijk gepost op Forum in Visma Net ERP. ‎02-01-2025 14:51
- Re: Debet en credit balans ongelijk gepost op Forum in Visma Net ERP. ‎24-12-2024 11:51
- Procedures Projecten gepost op Veelgestelde vragen in Visma Net ERP. ‎24-12-2024 11:19
- Gebruik van projectsjablonen, sjabloontaken en algemene taken gepost op Veelgestelde vragen in Visma Net ERP. ‎24-12-2024 11:17
- Re: Verkooporderscherm type Dropshipment inkoopprijs van artikelen weergeven gepost op Forum in Visma Net ERP. ‎24-12-2024 09:31
- Re: Periodieke transacties aanmaken gaat volledig de mist in gepost op Forum in Visma Net ERP. ‎23-12-2024 10:01
- Kudos krijgen voor Workflow declaraties op basis van dimensies. ‎23-12-2024 09:00
- Kudos krijgen voor Workflow declaraties op basis van dimensies. ‎19-12-2024 16:01
- Workflow declaraties op basis van dimensies gepost op Nieuws in Visma Net ERP. ‎19-12-2024 14:50
- Re: Vooruitbetaling geannuleerd maar bedrag is zoek??? gepost op Forum in Visma Net ERP. ‎12-12-2024 09:16
- Kudos krijgen voor Re: Aangepaste periode indeling (per week). ‎02-12-2024 11:59
- Kudos krijgen voor Re: Aangepaste periode indeling (per week). ‎02-12-2024 08:22
- Re: Nieuwe verkooporderscherm tab werkt niet meer gepost op Forum in Visma Net ERP. ‎29-11-2024 17:00
- Re: Aangepaste periode indeling (per week) gepost op Forum in Visma Net ERP. ‎29-11-2024 14:13
- Re: Nieuw venster Verkooporders gepost op Nieuws in Visma Net ERP. ‎28-11-2024 16:00
- Re: Werken met draaitabellen in Visma Net gepost op Veelgestelde vragen in Visma Net ERP. ‎26-11-2024 15:10