We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.
Her skal vi etter beste evne forsøke å gi noen tips for å unngå at faktura via Autoinvoice kommer i retur med en feilmelding. Vi oppdaterer fortløpende.
Ofte har man mye informasjon utfylt på eksisterende kunder, leverandører, hovedbokskonti, ansvarsenheter (avdelinger, prosjekter, osv) og driftsmidler.
Det er mulig å enkelt legge inn kolonner som gjør beregninger som ellers ikke finnes i Visma Business. Før du leser videre, merk at slike beregnede kolonner er beregnet på å brukes på skjermen, å ta de med på utskrift fungerer derfor ikke optimalt.
Det finnes mange grupperingsfelter i Visma Business. En del av dem er tenkt til spesielle formål, mens andre er mer generelle felter som kan brukes fritt. Sistnevnte gjelder for eksempel grupperingsfeltene som kan brukes på kundene. (Gr 1 – Gr 12)
Ved å bruke flere Kontosett kan man i Visma Business for eksempel føre inntekten ved salg på ulike kunder til ulike inntektskonti i regnskapet. Visste du at det er mulig å gjøre det samme for avdelinger, prosjekter og andre ansvarsenheter?
AvtaleGiro i Visma.net AutoPay - Visma Business
Visste du at man kan opprette AvtaleGiro i Visma.net AutoPay? Denne tjenesten er kun tilgjengelig for Visma Business.
Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om AvtaleGiro tjenesten.
Forutsetninger:
En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay
Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets
Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay
Visma OnPremises Gateway (OPG) installert
Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert
Merk:
Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å
kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget
Credentials som finnes i Service-menyen.
Nødvendig oppsett i Visma Business:
Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay
Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay
Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr.
Kolonnen EBF - behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF- system må være markert
I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net:
Landnr
Org.nr
Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net:
Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net
Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger
Merk: Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net
AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon
Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale
Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets
Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue tjenesten er korrekt satt opp
I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling
Lag betalingsforslag
I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap >
Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale
-/Autogiro. For kunder med Dir. deb.status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder).
Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag.
Sending av AvtaleGiro-poster
Gå til fanen for å sende betalinger, velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalget Legg ut data. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene.
Importere innbetalinger
Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis
selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye
transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID - definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:
Fact.selsk.nr/KID-def.
Fact.behandl.
Factoring ID
Betalingsbehandling
KID kunde/lev.-sifre
KID ref.nr-sifre
Bankkonto
OCR bank kontonr.
Bilagsserienr
Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.
Vi håper denne artikkelen var til nytte. Skulle det være behov for ytterligere bistand, kontakt deres Visma partner. Vi anbefaler alltid at Visma partner bistår, for å sikre korrekt oppsett.
Hilsen oss i Visma Software
Det kan oppstå behov for å utbetale beløp til kunder. Eksempler kan være dobbelbetaling fra en kunde som sjelden kjøper noe fra oss eller utbetaling av årsbounser og lignende.
Resultatrapporten starter på null ved hvert årsskifte. Slik må det være. Men prosjektregnskap er ikke en del av finansregnskapet og kan godt løpe over år dersom dette gir en intern styringsgevinst.
Det er mulig å ha flere nummerserier for kunder og leverandører i Visma Business. Dette er ikke noe man skal ta i bruk uten at det er behov for det, men om det trengs så er framgangsmåten ganske enkel:
Det kan i enkelte tilfeller være behov for å bokføre utgående fakturaer med null i beløp. I en del tilfeller skal man opprette et salgsdokument selv om man ikke skal ha betalt. Og for da å sikre ubrudden utgående fakturanummerserie i regnskapet, så må nullfakturaen bokføres.
I noen tilfeller kan man ha behov for å behandle balansekonti på samme måte som reskontro konti, altså med post mot post funksjonalitet og mulighet for renteberegning.
Dette kan være en aktuell problemstilling i forbindelse med sammenslåing av avdelinger eller prosjekter, ved splitting på flere avdelinger eller prosjekter eller rett og slett for å korrigere feilføringer.
Etter seneste oppdatering av Outlook (KB4484343) har mange fått problemer med flytting av filer fra Outlook til Visma Document Center.
Avinstallasjon av seneste oppdatering for Outlook løser problemet. Se: https://support.microsoft.com/en-us/help/4484343/may-5-2020-update-for-outlook-2016-kb4484343
Alternativ løsning kan være å flytte filene til AutoImport mappe for VDC slik at de automatisk blir importer i VDC. Eller lagre filene i annen mappe for så og dra de inn i VDC.