User Profile
Lana Garonska
68
Posts
19
Kudos
14
Solutions
07-04-2025
09:14
Labdien, @Kristiāna Lapsiņa !
Lai papilduzdevuma izveidotājs saņemtu e-pastu par izpildītu papilduzdevumu, saskaņošanas e-pastu konfigurācijā ir jānorāda vēlamais e-pasta šablons saņēmējam "Autors" pie notikuma "Papildu AU izpilde":
... View more
18-03-2025
13:31
@liglap Jums būtu jāpārbauda, kas ir fiksēts pārdošanas pavadzīmes dokumenta atribūtos. Ja speciāli nav atzīmēti papildus uzstādījumi, tad ģenerējot pavadzīmi no pieprasījuma, vajadzētu pārģenerēties gan piegādes adresei, gan kontaktpersonai. Iesaku Jums sazināties ar savu konsultantu un kopā pārbaudīt pārdošanas pavadzīmes uzstādījumus.
... View more
13-12-2023
13:03
Pamatdati-Noliktava-Pārcenošana pieejams dokuments "Pārcenošanas protokols"
Pārcenošanas protokola galvenē laukā norāda:
1) “Sākumcena” - cena pamatojoties uz kuru tiks veikts Pārdošanas cenas aprēķins;
2) "Jaunā cena" - pārdošanas cena kas tiks aprēķināta un saglabāta nomenklatūras kartītē.
Kā iespējams aprēķināt/nofiksēt jauno pārdošanas cenu?
1. Jauno cenu ievada manuāli
Lietotājam iespējams vai nu uzreiz vadīt cenu laukā "Jaunā cena" vai nu izmantot "B tipa" lauku, kurā var pārslēgt uzcenojuma % vai koeficientu * un ievadīt vērtību kolonnā "B". Pēc šīs vērtības tiek veikts "Jaunās cenas" aprēķins.
2. Jaunās cenas aprēķins izmantojot "Pielietot formulu".
Protokola galvenē cilnē "Formula" iespējams norādīt kādu no 3 koeficientiem A; B vai C, izveidojot aprēķina formulu.
Kad formula sastādīta tad, iezīmējot rindas (ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus), dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām.
3. Jaunās cenas aprēķins izmantojot uzcenojuma procentu (minimālo, maksimālo, optimālo vai manuāli norādīto.
Iezīmējot rindas (ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus), dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot uzcenojumu” pieejama izvēle pielietot minimālo, maksimālo, optimālo uzcenojumu vai manuāli ievadīt uzcenojuma procentu. Norādot konkrēto veidu, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām.
no 630.versijas Nomenklatūru grupā un Nomenklatūru kartītē (sadaļā "Cenas") pieejams jauns lauks "Optimālais uzcenojuma procents". Ja "Optimālais uzcenojuma procents" norādīts gan nomenklatūrai gan grupai, tad protokolā tiks ņemts vērā nomenklatūrās procents. Ja nomenklatūrā šis lauks ir tukšs, bet grupā ir norādīts, tad protokolā tiks ņemts vērā grupas uzcenojuma procents.
No 630.versijas Pārcenošanas protokolā jaunās cenas aprēķinam pieejama arī papildus "Gudrā apaļošana". Protokola labajā malā nospiežot pogu “Gudrā apaļošana”, pieejami dažādi aprēķina veidi, kas veic cenas "apaļošanu", piemēram, lai visas cenas beigtos ar ...5.
*Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt.
Sākot ar 635. versiju pārcenošanas protokolu ir iespējams uzģenerēt nomenklatūru sarakstā. Lai ātrāk identificētu preces, kurām nepieciešama pārcenošana, turpmāk šī saraksta izskatā varēs pievienot kolonnu "Atbilst min. uzcenojumam", kas parāda vai noliktavas cenu veida aktuālā cenas uzcenojums atbilst pēdējai šīs noliktavas iepirkumu cenai. Svarīgi atcerēties, ka uzcenojums netiek rēķināts no akcijas cenām.
Vienas noliktavas preces var iezīmēt un Darbībās izsaukt pārcenošanas protokola izveidi.
Pārcenošanas protokolā no 635. versijas ir radīta iespēja ievadformas izskatā pievienot nomenklatūru īpašības, kas ļauj ērtāk apstrādāt šo dokumentu.
To nodrošina jauna īpašību loma "Atainot pārcenošanas protokolā". Šo jauno īpašības lomu var izmantot tikai un vienīgi kopā ar lomu "Nomenklatūra", un tā pārcenošanas protokola ievadformā tikai attēlo attiecīgās nomenklatūras īpašības vērtību.
Lai nodrošinātu programmas ātrdarbību, ir paredzēti ierobežojumi un parametri:
1. Maksimālais skaits šādām īpašībām ar lomu "Atainot pārcenošanas protokolā" - 10;
2. Izveidots jauns kontroles un vides parametrs "Izmantot īpašības pārcenošanas protokolā" sadaļā "Pārdošanas cenas", kas noklusēti ir ieslēgts.
... View more
Labels:
05-10-2023
12:47
Sveicināti, Paldies spar jautājumu. Vai jūs varētu iesūtīt šo jautājumu mūsu support.horizon@visma.com kopā ar attēlu no nomenklatūru kartītes cenu sadaļas? Tādā veidā varēsim izskatīt jūsu konkrēto piemēru.
... View more
14-06-2023
11:59
Iespēja izdrukāt Pārdošanas cenu ir ļoti būtiska daudziem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču realizāciju.
Pārdošanas cenas tiek drukātas, piemēram, uz plauktu cenu zīmēm veikaliem, uz preču uzlīmēm utmldz..
Horizon ir vairāki saraksti un paņēmieni kā izdrukāt informāciju ar pārdošanas cenu.
Izskatīsim pāris paņēmienu piemērus. Jāņem vērā, ka uzņēmuma datu bāzē ir jābūt izveidotai atbilstošai izdrukai.
1.Paņēmiens: Izdrukāt no Pārdošanas cenu saraksta.
Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas
Šis saraksts papildināts ar iespēju papildināt informāciju ar mazāko regulāro cenu (30 kalendāro dienu laikā), iespēju atšķirt regulārās cenas no akcijas cenām.
Šos laukus iespējams izmantot cenu izdrukā.
2.Paņēmiens: Izdrukāt no Pārcenošanas protokola.
Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana
No protokola iespējams izveidot atbilstošu izdrukas formu un drukāt cenas visām protokolā iekļautajām precēm.
no Horizon 630.versijas iespējams no Pārcenošanas protokola drukāt cenuzīmes, izmantojot cenuzīmju izdruku no Pārdošanas cenu saraksta (skat. 2.Paņēmiens).
Saglabājot Pārcenošanas protokolu un nostājoties uz šī dokumenta, spiežot pogu "Darbības" pieejamas divas izvēles:
1) Saistītās pārdošanas cenas- tiks atvērts Pamatdati-Noliktava-Pārdošanas cenas saraksts ar tām nomenklatūru rindām, kas iekļautas konkrētajā Pārcenošanas protokolā
2) Drukāt pārdošanas cenas- uzreiz tiks atvērts drukāšanas logs, kurā pieejamas izdrukas no Pamatdati-Noliktava-Pārdošanas cenas saraksts
3.Paņēmiens: Izdrukāt pēc SAŅEMŠANAS pavadzīmes ievades.
Dokumenti->Noliktava->Pavadzīmju saraksts
Šo paņēmienu parasti izmanto gan gadījumos, ja katrai preču vienībai nepieciešama atsevišķa uzlīme gan ja katrai precei nepieciešama tikai 1 uzlīme.
Ja pavadzīmē ir vairākas preču rindas ar dažādiem daudzumiem, tad šajā solī norāda lielāko daudzumu. Tiks izdrukāts ne lielāks daudzums kāds ir saņemšanas rindā. Piemērā, tiks izdrukāti 10 gab. L03 un 6 gab. L04.
... View more
Labels:
14-06-2023
11:59
1 Kudo
Horizon ir vairāki paņēmieni, kā ievadīt un saglabāt Akcijas cenu.
Informācija par Akcijas cenu:
Akcijas cenai vienmēr jānorāda cenas periods: Spēkā no un Spēkā līdz.
Akcijas cena vienmēr būs prioritārāka par regulāro cenu noteiktajā periodā.
Nomenklatūrai vienlaicīgi redzama gan Akcijas cena, gan Regulārā cena. Datumā, kad beidzas Akcijas cenas “Spēkā līdz”, automātiski pārslēdzas noklusētā aktuālā Regulārā cena.
1.Paņēmiens: Ievadīt cenu Nomenklatūru kartītē
Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras->Sadaļa “Cenas” (no 620.versijas jauns vizuālais formas izskats)
*No 620.versijas cenas ievades forma papildināta ar jaunu lauku “Piezīmes”. Akcijas cenām papildus izstrādāts lauks “Prioritāte” (skat. rakstu “Kā HORIZON fiksēt Akcijas cenu precei”).
Ja vienai precei ir vienlaicīgi vairākas akcijas, tad jānorāda prioritāte (no 1 līdz 99). Lielāks prioritātes skaitlis norāda priekšroku.
Spēkā ir tikai viena cena, kas tiek noteikta ņemot vērā prioritātes
Piemērā: “Pilsētas svētku akcija” ir ar prioritāti 2, tātad pārdošanas dokumentos šajā periodā ielasīsies cena 0,99 EUR
2.Paņēmiens: Ievadīt cenu Pārdošanas cenu sarakstā
Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas
3.Paņēmiens: Importēt pārdošanas cenas ar EXCEL palīdzību.
Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas->Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne (iegūsiet tukšu veidni) vai Excel veidne ar datiem (iegūsiet veidni ar vienu aizpildītu rindu- paraugu) (1.).
*Akcijas cenām papildus jānorāda “Spēkā līdz” un laukā “Akcijas cena” jāatzīmē 1.
Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad
Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila (2.)
4.Paņēmiens: Cenu aprēķins un fiksēšana ar PĀRCENOŠANAS PROTOKOLU
Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana
*Akcijas cenu veidošanai ir jābūt aktivizētam dokumentu tipam “Akcijas pārcenošanas protokols”.
Dokumentu tipu iespējams aktivizēt sadaļā Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi
Pārcenošanas protokolā laukā “Sākumcena” iespējams norādīt, no kuras cenas veikt aprēķinu.
1) Pārdošanas cenu katrai precei iespējams norādīt gan manuāli, ievadot cenu laukā “Jaunā cena” vai norādot vienu no 3 koeficientiem A; B vai C.
2) Pārdošanas cenu var aprēķināt vairākām rindām (iezīmējot ar SHIFT) vai visām rindām uzreiz (CTRL+A vai labais taustiņs->Atzīmēt visus). Sadaļā “Formula” izveido aprēķina formulu un dokumenta labajā malā nospiežot pogu “Pielietot formulu”, tiek aprēķināta jaunā cena visām iezīmētajām rindām.
*Pārcenošanas protokolu iespējams aizpildīt un saglabāt iepriekš. Jaunā pārdošanas cena tiks ierakstīta nomenklatūras kartītēs, tikai tad kad protokolā tiks atzīmēts “Pārcenot” un Saglabāt.
* Datumā, kad beidzas Akcijas cenas “Spēkā līdz”, automātiski pārslēdzas noklusētā aktuālā Regulārā cena.
5.Paņēmiens: AKCIJAS PĀRCENOŠANAS PROTOKOLA izveide ar EXCEL veidni.
Pamatdati->Noliktava->Pārcenošana-> Darbības->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ->Akcijas
Aizpilda 2-us Excel Sheetus:
1)Veidne_Akcijas1- aizpilda informāciju kas attiecas uz dokumenta galvu.
2)Veidne_Dokumenta rindas1- aizpilda informāciju par nomenklatūrām un cenām, kas tiks fiksētas.
Kad veidne ir aizpildīta un Excel fails saglabāts, tad
Darbības->Ārējo datu ielāde->Aizpilde no Excel faila
!!! No 620.versijas Pārdošanas cenas sarakstos iespējams redzēt vienlaicīgi gan Akcijas cenu gan Regulāro cenu.
Pamatdati->Noliktava->Pārdošanas cenas
... View more
Labels:
24-05-2023
11:48
Man bija kaut kas līdzīgs, kad klientam vajadzēja atbildīgās personas parakstu izdrukās. Darīju tā, ka ar REST uzģenerēju PDF un tad ar PDFtk uzliku pa virsu parakstu.
... View more
10-05-2023
07:38
Ja jau veikta ir preču inveneterezācija un preces noliktavas atlikumos ir ok, tad piegādātāju atlikumus un korekcijas ieteiktu veikt ar Apgādes rēķinu palīdzību (var arī tur norādīt pavadzīmju numurus). Šādi netiks vairs aiztikti noliktavas atlikumi.
... View more
14-12-2022
11:15
3 Kudos
Sākot ar 610.versiju Horizon pieejams inventarizācijas dokuments, kas piedāvā iespēju fiksēt un koriģēt inventarizācijas skaitīšanas rezultātus izvērsumā pa noliktavas preču partijām.
Šī funkcionalitāte noderīga uzņēmumiem, kas detalizēti fiksē savu noliktavas preču uzskaiti pa partijām, katrai saņemšanai fiksējot īpašu konkrētā iepirkuma informāciju (piemēram: partijas nr.(LOT), derīguma termiņu, sertifikātu, RPN u.c.).
Lai varētu sākt lietot šādu dokumentu, to sākotnēji nepieciešams aktivizēt.
To var izdarīt:
1) Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi sarakstā atrod dokumenta pamatveidu <Inventarizācijas norakstīšanas pavadzīme>.
2) Ar labo peles pogu nspiežot uz šī dokumenta->Kopēt.
3) Nomaina dokumenta tipa kodu un nosaukumu.
4) Sadaļā <Lauku atribūti> norāda vērtību "Inventarizācija pa partijām"- Jā.
Kad dokumenta tps aktivizēt, jaunu inventarizācijas pavadzīmi veidojam sadaļā Dokumenti-> Noliktava -> Inventarizācijas.
Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem>- izvēlamies pogu "Pievienot no atlikumu saraksta" vai bez <Daudzumiem>- izvēlamies pogu "Partiju saraksts". To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.
Dokumentā rindas tiek aizpildītas partiju detalizācijā. Ja vienai precei ir atlikums noliktavā ar vairākām partijām, tad dokumentā būs vairākas rindas.
Lai nofiskētu saskaitītos atlikumus un veiktu salīdzināšanu ar Horizon uzskaites atlikumiem, tad kad visas rindas aizpildītas, spiežam <Fiksēt atlikumus dokumentam>
Pēc atlikumu fiksēšanas aizpildās dokumenta lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>.
<Atlikumu apstrāde> lappusē redzams <Fiksēts>- cik tika saskaitīts, <Uzskaites daudzums>-cik ir atlikums Horizon uzskaitē, <Starpība>- kāda ir starpība starp faktiski fiksēto un uzskaitē esošo.
Ērtākai datu pārskatīšanai var izmantot filtru dokumenta labajā malā, kas atlasa tikai tās rindas, kurām ir atšķiribas no uzskaites daudzuma.
Šajā sadaļā iespējams arī koriģēt partijas informāciju, ja nepieciešams, nostājoties uz attiecīgās rindas un nospiežot <Labot partijas kartiņu>.
Svarīgi! Šādi iespējams labot un papildināt jebkuru partijas informatīvo lauku, Lauku <Iegādes cena> labot nav iespējams.
<Atlikumu korekcijas> lappusē ir jau sagatavota norakstīšanas pavadzīme, kas izpildīsies, kad tiks izpildīts inventarizācijas dokuments. Daudzumi ar - zīmi tiks paņemti atpakaļ uzskaitē (ar pēdējo iepirkuma vērtību) un daudzumi ar +zīmi tiks norakstīti no uzskaites (pēc FIFO).
Lai redzētu detalizētāku informāciju partiju līmenī, jebkurā dokumenta laukumā nozpiežot peles labo pogu->Rādīt partijas (vai CTRL+P)
Ja pēc atlikumu fiksēšanas, konstatēts, ka faktiski saskaitītie dati jākoriģē, tad dokumentam iespējams atcelt fiksēšanu, veikt faktisko daudzumu korekciju un atkal fiksēt atlikumus dokumentam.
Kā rīkoties gadījumos, ja inventarizācijas rezultātā fakstiskajos atlikumos fiksēta partija, kuras nav Horizon uzskaitē?
Skaitīšanas lapa jāpapildina ar šādu rindu, izvēloties atbilstošo preci un partijas numuru ievadot manuāli.
Pēc atlikumu fiksēšanas, informāciju par partiju iespējams papildināt, ja nepieciešams.
Jaunā partija tiks paņemta uzskaitē ar preces <Pēdējo iepirkuma vērtību>.
Inventarizācijas faktisko rezultātu imports ar EXCEL veidni
Faktiskos skaitīšanas rezultātus iespējams ievadīt un saglabāt Excel veidnē. To var iegūt nospiežot labo peles pogu saitīšanas lapā->Ārējo datu ielāde->Excel datu struktūras veidne ar partiju.
Aizpilda veidni ar datiem:
Veidni importē inventarizācijas dokumentā nospiežot labo peles pogu saitīšanas lapā->Ārējo datu ielāde->Aizilde no Excel faila ar partiju
... View more
Labels:
12-08-2022
09:32
Ja pareizi saprotu jautājumu, tad vēlaties, lai sistēma no preču bilances saģenerē vairākus pasūtījumus vienlaicīgi, sašķirojot pa pamatpiegādātājiem? Šobrīd sistēma šādu šķirošanu neveic, bet šādi funkcionalitātes uzlabojumi ie ieplānoti tuvākajās versijā. Sekojiet versijas jaunumiem:)
... View more
15-06-2022
12:52
5 Kudos
Lai atvieglotu depozīta preču uzskaiti noliktavas un loģistikas dokumentos, 600.versijā tapusi jauna papildus funkcionalitāte "Saistītās preces".
Preces, kurām tiks piesaistīts depozīts turpmāk sauksim par "Pamatprecēm".
Depozītu veido kā atsevišķu pakalpojuma vai nomenklatūru kartīti ar PVN likmi- N neapliekams.
Lai norādītu pamatprecei saistīto depozītu, pamatpreces kartītē sadaļā <Saistītie dati> atver sarakstu <Saistītās preces> un pievieno jaunu ierakstu, norādot, kas būs sasitītā prece. Ja pamatpreces tiek tirgotas iepakojumos, tad nomenklatūrai var norādīt saistīto preču/depozītu skaitu.
Visu saistīto preču saraksts pieejams Pamatdati->Noliktava->Saistītās preces. Šajā sarakstā iespējams redzēt kopējo pamatpreču un saistīto preču informāciju, kā arī masveidā pievienot Saistītās preces, izmantojot Excel datu ielādes veidni.
Lai dokumentu ievades brīdī, varētu ielasīt arī depozītu, katram noliktavas apritē iesaistītajam dokumentu tipam (saņemšanas, pārdošanas, loģistikas pieprasījumi u.c.) jāaktivizē saistīto preču funkcionalitāte, to var izdarīt
Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Lauku atribūti
Jāpievieno jauna vērtība, izvēloties “Saistīto preču aizpilde” no Pievienot jaunu vērtību izvēlnes, jāizvēlas Noklusētā vērtība Manuāli vai Automātiski un jānospiež Pievienot un Saglabāt.
Noklusētās vērtības:
Manuāli - dokumentā pēc nomenklatūru aizpildes no darbībām vai nospiežot uz klaviatūras taustiņus Ctrl+Q, saistītās preces ielasīsies atbilstoši ievadītajiem daudzumiem un pamatprecei norādītajām saistītajām precēm.
Automātiski - pēc nomenklatūru ievades dokumentā saistītās preces ielasīsies dokumenta saglabāšanas brīdī.
PIEMĒRS NR1. Kā ievadīt Saņemšanas pavadzīmi.
Ievadot noliktavas dokumentus, rindās ievada tikai "Pamatpreces". Kad pamatpreces ievadītas, ja sistēmā iestatīts <Manuāls> saistīto preču ielases režīms, tad dokumentā nospiež labo taustiņu un izvēlas <Aizpildīt saistītās preces> vai arī izmanto ātro taustiņu kombināciju CTRL+Q.
Pirmo reizi ievadot saņemšanu ar depozītu no konkrēta piegādātāja, cena būs jānorāda manuāli. Ja izmanto dokumenta apakšā norādi <Saglabāt cenas>, tad nākamajā saņemšanas pavadzīmē no šī piegādātāja, cena ielasīsies automātiski.
*Ja sistēmā iestatīts <Automātisks> saistīto preču ielases režīms, tad saglabājot pavadzīmi, depozīta rindas aizpildīsies. Automātiskajā režīmā neizmantot papildus manuālo ielasi.
PIEMĒRS NR2. Kā ievadīt Pārdošanas pavadzīmi.
Piemērā redzams, ka dokumentā ielasītas vairākas preču rindas. Aizpildot saistītās preces, depozīta rinda tiek pievienota kā pēdējā. Cena aizpildīsies automātiski, ja depozīta kartītē būs norādīta Pārdošanas cena.
Ja pārdošanas dokumentos tiek izmantoti pieskaitījumi un atlaides, tad sistēmā būtu svarīgi norādīt, ka pieskaitījumi un atlaides neattiecas uz depozītu.
To izdara sekojoši:
1. Depozīta kartītei norāda "Pieskaitījuma grupu"
2. Pieskaitījumiem, kas tiek lietoti noliktavas dokumentos, jānorāda, ka tie neattiecas uz depozītu. (Pamatdati->Noliktava->Pieskaitījumi)
3. Aizpildot un saglabājot pārdošanas dokumentu, attiecīgi noformēts pieskaitījums, attieksies tikai uz pamatpreču rindām.
Ja izmantojat CHD hibrīda kases aparātus un uzsākat izmantot saistīto preču uzskaiti, tad nepieciešams veikt izmaiņas konfigurācijā. Jāizvēlas jaunā iespēja iespēja nosūtīt preces un saistītās preces uz kases aprātu. Kases čekā kopā ar pamatpreci automātiski tiks ielasīta arī saistītā prece Depozīts.
Ja jūsu uzņēmums neparedz šādu dzērienu un atbilstošās taras tirgošanu, tad iesakām izmantot risinājumu ar pieskaitījumu.
... View more
Labels:
17-03-2022
07:40
no 595.versijas uzņēmumiem kuri Horizon lieto Loģistikas moduli noliktavas saņemšanas un pārdošanas dokumentos ir iespēja pārskatīt kāds ir katras dokumenta rindas statuss pret pasūtīto/pieprasīto daudzumu.
Šī funkcionalitāte ļauj ātri un vienkārši noliktavas dokumenta ievades brīdī konstatēt neatbilstības starp pasūtīto/pieprasīto daudzumu.
Saņemšanas un pārdošanas dokumentu ievadformā pieejams atsevišķs šķirklis <Pasūtījumi>-saņemšanas dokumentos un <Pieprasījumi> pārdošanas dokumentos.
Piemērs bildēs:
1.ATTĒLS Pieprasījums
2.ATTĒLS Pārdošanas pavadzīme, kurā mainīti daudzumi.
3.ATTĒLS <Pieprasījumi> šķirklis Pārdošanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās pārdotais daudzums ir mazāks nekā pieprasītais. Kolonnā <Pārdots vairāk kā pieprasīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur pārdotais daudzums pārsniedz pieprasīto.
Analoģiska funkcionalitāte pieejama Pasūtījumu un Saņemšanas pavadzīmju salīdzināšanai.
1.ATTĒLS. Pasūtījums
2.ATTĒLS. Saņemšanas pavadzīme.
3.ATTĒLS <Pasūtījumi> šķirklis Saņemšanas pavadzīmē. Kolonnā <Starpība> sarkanā krāsā iekrāsojas rindas, kurās saņemtais daudzums ir mazāks nekā pasūtītais. Kolonnā <Saņemts vairāk kā pasūtīts> zaļā krāsā iekrāsojas rindas kur saņemtais daudzums pārsniedz pasūtīto.
... View more
16-03-2022
13:34
1 Kudo
Horizon sistēmā "Fiskālais čeks" tiek izmantots kā maksājuma apliecinājums darījumam kasē.
Sākotnēji tas tika veidots kā dokuments, kas tiek nosūtīts uz kases aparātu apmaksas veikšanai, kases aparātā tiek izdrukāts kases čeks un Horizon tiek izpildīts fiskālais čeks.
Šī funkcionalitāte nodrošina dokumenta apmaksas fiksēšanu - vienlaicīgi tiek saglabāta gan čeka informācija, gan arī dokumentam piesaistīta apmaksa.
Sākot no 595. versijas Horizon fiskālo čeku funkcionalitāte papildināta ar vairākām jaunām iespējām.
Fiskālā čeka konfigurācija, ka nav saistīta ar kases aparātu
Horizon iespējams veidot Fiskālā čeka (kā maksājuma dokumenta) konfigurāciju, kas nav tieši sasaistīts ar fizisku kases aparātu. Lai izveidotu šādu fiskālo čeku, Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi->Fiskālais čeks sadaļā "Lauku atribūti" jāpapildina uzstādījumi pieliekot jaunu vērtību "Sasaiste ar kases aparātu tīklu" . Ieliekot noklusēto vērtību "Nē", sistēmā tiek noņem lauku "Serveris" kā obligātu.
Attiecīgi lietotājs varēs fiskālo čeku saglabāt, izpildīt un grāmatot, neizvēloties serveri.
Ar šādi ieslēgtu vērtību, lietotājiem būs tiesības labot fiskālā čeka datumu (kas nav iespējams tiem čekiem, kas sasaistīti ar fizisku kases aparātu).
Šis risinājums paredzēts klientiem, kuriem:
ir atļauti darījumi ar skaidru naudu bez kases aparāta (pašvaldības).
kases darījumu dienā nav daudz un/vai esošais kases aparāts tehniski nepieļauj iespēju pieslēgt datu apmaiņu ar Horizon. Attiecīgi uz kases aparāta tiek veidots čeks par kopsummu un Horizon izveidots Fiskālais čeks, kas fiksē konkrētā darījuma dokumenta apmaksu.
čekus veido citās sistēmās un ar integrācijas palīdzību, tos nosūta arī uz Horizon.
Vienreizējais klients fiskālajos čekos
No 595.versijas fiskālajos čekos iespējams izmantot "Vienreizējos klientu". Risinājums paredzēts gadījumiem, kad čeks tiek veidots Horizon, nosūtīts uz kases aparātu, un klientam uz čeka nepieciešami rekvizīti, bet Horizon nav paredzēts veidot atsevišķu debitora kartīti.
Uzlabojumi fiskālā čeka grāmatošanas loģikā
Grāmatojumu darbības principi pielīdzināti maksājumu uzdevumu grāmatošanas principiem.
Fiskālo čekos, ja ir izmantotas pakalpojumu rindas un Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri ieslēgts parametrs "Piesaistīto dokumentu informācija uz sadalījumu", "Grāmatojumu dimenijas pārnest automātiski" vai "Rindu dimensijas pārnest automātiski", tad pakalpojumu grupu dimensijas čeka sadalījuma dimensijās ielasās automātiski.
Dokumentu apmaksas gadījumā dimensiju aizpilde arī notiek automātiski.
... View more
Labels:
15-12-2021
12:30
Horizon 590.versijā papildināta iespēja veidot un mainīt preču rezervācijas, kas veidotas no loģistikas moduļa dokumentiem (pieprasījumiem vai iekšējiem pieprasījumiem).
Šis funkcionalitātes papildinājums īpaši svarīgs uzņēmumiem, kuriem svarīgi rezervēt realizācijai konkrētas noliktavas preču partijas (piemēram: svarīgi izsniegt ar konkrētu derīguma termiņu vai konkrētu sērijas numuru).
1. Rezervēšanas loģistikas pieprasījumu rindās
Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas, rezervēt preces iespējams 2 veidos:
Atzīmēt konkrēto rindu->Darbības->Rezervēt no noliktavas vai ->Darbības->Rezervēt no noliktavas ar partiju.
(no 590.versijas) nostājoties uz konkrētās pieprasījuma rindas->labot rindu->atvērtajā rindas labošanas logā->Rezervēts no noliktavas sadaļā iespējams:
1. Rezervēt no noliktavas- rezervācija notiks pēc FIFO metodes
2. Rezervēt no noliktavas ar partiju
595.versijā šo funkcionalitāti esam papildinājuši ar iespēju ne tikai izvēlēties/mainīt konkrētas partijas, bet arī mainīt/norādīt kādu daudzumu no kuras partijas vēlamies rezervēt.
Piemērā, izveidots pieprasījums kurā klients vēlas iegādāties 10 gab. Šokolādes saldējumu. Mēs vēlamies klientam rezervēt 6 gab. no konrētām partijām.
Ja vēlamies rezervēt konkrētus daudzumus, tad visērtākais veids ir labot pieprasījuma rindu, atverot detalizēto formu un sadaļā "Rezervēts no noliktavas" izvēlēties konkrētās partijas, kuru daudzumus iespējams labot.
Pieprasījuma rindu sarakstā redzams ka ir rezervēti 6 gab.
Ja vēlamies redzēt arī sarakstā detalizētāku informāciju par to kādas tieši partijas ir rezervētas, tad saraksta izskats jāpapildina ar "Partija" informāciju.
Papildinot izskatu ar partiju informāciju, pieprasījumu rinda sadalās, parādot kāds konkrēti daudzums no kādas partijas tika rezervēts.
Piemērs - saraksts bez partijām:
Piemērs - saraksts papildināts ar partijas informāciju
2. Partijas maiņa ģenerētā noliktavas dokumentā
Līdz 590.versijai, ja loģistikas pieprasījumā jau bija rezervēta prece, tad uzģenerējot noliktavas dokumentu (pārdošanas, norakstīšanas vai iekšējās kustības pavadzīmi), partiju nebija iespējams mainīt. Partijas izvēles lauks bija neaktīvs.
590.versijā pavadzīmē kas uzģenerēta no loģistikas pieprasījuma ir iespējams mainīt partiju.
Arī tad, ja mainītas partijas noliktavas dokumentā un noliktavas dokuments izpildīts, saite ar pieprasījumu saglabājas un pieprasījuma rinda izpildās.
Ja noliktavas dokumentā tiek mainīta loģistikā rezervētā partija, tad šī partija tiek atgriezta brīvajā atlikumā un noliktavā tiek rezervētas jaunās, noliktavas dokumentā izvēlētās partijas.
... View more
30-11-2021
11:40
1 Kudo
Pēc tam kad veikta faktisko noliktavas krājumu pārskaitīšana, tad šie daudzumi jāfiksē arī Horizon Inventarizācijas pavadzīmē.
Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas
Inventarizācijas pavadzīmi aizpildot jāņem vērā:
Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 30.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 30.11.
Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.
Faktiski saskaitīto daudzumu iespējams ievadīt pavadzīmē vairākos veidos:
1.VEIDS. MANUĀLI, kolonnā <Daudzums> ievadot faktiski saskaitīto daudzumu.
2.VEIDS. BARMAN lasījums. Var ielasīt saskaitītos daudzumus, ja inventarizācijas skaitīšana veikta ar iekārtu.
3.VEIDS. Ielasīt no sagatavota EXCEL faila.
Skaitīšanas rezultāts tad jāaizpilda Excel veidnē, ko var iegūt, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā. Iespējams izvēlēties veidni, kurā tiks izmantots nomenklatūras kods vai svītrkods.
Atbilstošajā Excel veidnē ievada saskaitītos daudzumus un ieimportē saskaitīto inventarizācijas pavadzīmē, nospiežot labo peles pogu atvērtā inventarizācijas pavadzīmes rindu laukā->Aizpilde no Excel faila ar kodu (...ar svītrkodu)
Šajā rakstā: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Noliktavas-krajumu-INVENTARIZACIJA-I-DALA-KA-SAGATAVOTIES/ta-p/423271
ir minēts piemērs, kā var sagatavot skaitīšanas lapu izmantojot Excel un Excel spraudņa iespējas. Papildinot šo Excel ar lappusi "Veidne_Pavadzīme1"(*tai noteikti jābūt pirmajai lapai Excel lapu sadaļās, lai importējot veidni, Horizon atpazītu šo Excel), to ērti ispējams importēt atpakaļ jau ar saskaitītiem daudzumiem.
Lai nofiskētu saskaitītos atlikumus un veiktu salīdzināšanu ar Horizon uzskaites atlikumiem, tad kad visas rindas aizpildītas, spiežam <Fiksēt atlikumus dokumentam>
Pēc atlikumu fiksēšanas aizpildās dokumenta lappuses <Atlikumu apstrāde> un <Atlikumu korekcijas>.
<Atlikumu apstrāde> lappusē redzams <Fiksēts>- cik tika saskaitīts, <Uzskaites daudzums>-cik ir atlikums Horizon uzskaitē, <Starpība>- kāda ir starpība starp faktiski fiksēto un uzskaitē esošo.
<Atlikumu korekcijas> lappuse ir jau sagatavota norakstīšanas pavadzīme, kas izpildīsies, kad tiks izpildīts inventarizācijas dokuments. Daudzumi ar - zīmi tiks paņemti atpakaļ uzskaitē (ar pēdējo iepirkuma vērtību) un daudzumi ar +zīmi tiks norakstīti no uzskaites (pēc FIFO).
Ja nepieciešams, ir iespējams atcelt fiksēšanu visam dokumentam vai vienai konkrētai rindai, pārskaitīt, labot faktisko daudzumu un atkal fiksēt atlikumus. !!!Jāņem vērā ka šīs darbības veicamas tikai, kamēr noliktavā nav uzsākta jaunu pavadzīmju veidošana. Pēc inventarizācijas pavadzīmes izpildes, ja jau sākta noliktavas dokumentu ievade, NAV VĒLAMS atcelt izpildi inventarizācijas dokumentam.
INVENTARIZĀCIJAS AKTUS ir iespējams izdrukāt:
no izpildītā dokumenta
vai Darbības->Kopsavilkums pa nomenklatūrām (Kopsavilkums pa partijām; Kopsavilkums pa inventarizācijas dokumentiem)
... View more
Labels:
30-11-2021
11:01
1 Kudo
Ar krājumu inventarizāciju saprotam ne tikai katra gada beigās veicamo gada inventarizāciju, bet tā var būt arī "operatīvā" inventarizācija, kura tiek veikta regulāri.
1.SOLIS: Lai korekti tiktu veikta faktiski saskaitīto daudzumu fiksēšana un salīdzināšana ar Horizon uzskaitē esošajiem daudzumiem, būtu SVARĪGI:
visi NOLIKTAVAS dokumenti uz inventarizācijas datumu ir izpildīti
ja uzņēmuma specifika ir tāda, ka dokumenti ir jau sagatavoti uz nākotnes datumiem, tad uz inventarizācijas datumu nepieciešams ATCELT REZERVĀCIJU šiem dokumentiem (Pavadzīmju sarakstā iezīmējot pavadzīmes->Darības->Atcelt rezevāciju)
Ērtākais kā PĀRBAUDĪT, vai nekas nav palicis rezervēts, ir Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras sarakstā izlikt izskatā 3 laukus: BRĪVAIS ATLIKUMS(NOL).Daudzums (ņem vērā rezervēto daudzumu dokumentos <Sagataves> statusā) ; ATLIKUMS(NOL).Uzskaites daudzums (ņem vērā tikai statusā <Izpildīts> un <Grāmatots> dokumentus>; KUSTĪBAS ATLIKUMS(NOL).Rezervēts realizācijā (parāda daudzumus, kas rezervēti dokumentos <Sagataves> statusā).
Brīvo atlikumu un Uzskaites atlikumu sasummējot, summēšanas logā iespējams pārbaudīt vai abi daudzumi sakrīt. Ja sakrīt, tad varam droši veikt inventarizācijas dokumenta apstrādi un daudzumu fiksēšanu.
Ja atlikumi nesakrīt, tad kolonnā KUSTĪBAS ATLIKUMS. Rezervēts realizācijā, redzam, kurām nomenklatūrām ir saglabājusies rezervācija. Lai pārbaudītu, kurš dokuments veic šo rezervāciju, nostājamies uz nomenklatūras->Darbības->Rādīt rezervāciju (vai Rādīt loģistikas rezervāciju, ja tiek lietots loģistikas modulis)
2.SOLIS. Kā sagatavot SKAITĪŠANAS LAPAS
*Inventarizāciju iespējams veikt izmantojot speciālas iekārtas piem. BARMAN vai aplikāciju "GUDRA NOLIKTAVA", tad Skaitīšanas lapas nav nepieciešams gatavot.
Praksē pie klientiem tiek izmantoti vairāki veidi, kā sagatavot un izdrukāt SKAITĪŠANAS LAPAS:
1.VEIDS. Sagatavot INVENTARIZĀCIJAS PAVADZĪMI un izdrukāt no sagataves Skaitīšanas lapu.
Dokumenti->Noliktava->Inventarizācijas
Veidojot jaunu dokumentu SVARĪGI ŅEMT VĒRĀ:
Dokumenta datums ir +1 diena no faktiskā skaitīšanas datuma. Piemēram, ja skaitīšana notiek 30.11., tad dokumenta datums ir 01.12. Izpildot dokumentu apakšējā daļā būs redzams reālais izpildes datums, mūsu piemērā 30.11.
Dokumentā ielasīt rindas var ar <Daudzumiem> vai bez <Daudzumiem>. To nosaka iekšēji uzņēmumā atrunātā inventarizācijas kārtība un tas vai uz skaitīšanas lapas faktiskajam inventarizācijas veicējam vēlaties uzrādīt daudzumus, cik jābūt pēc uzskaites datiem vai skaitīšana tiks veikta, nezinot cik jābūt pēc uzskaites.
Kad dokuments aizpildīts, to saglabā un izdrukā atbilstoši sagatavotu izdrukas formu:
2.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS no atlikumu atskaites.
Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi vai Atskaites->Noliktava->Atlikumi pa partijām
Atskaiti izdrukā ar atbilstoši sagatavotu izdrukas formu.
3.VEIDS. SKAITĪŠANAS LAPAS sagatavotas EXCEL.
Sagatavot inventarizējamo preču sarakstu var arī Excel. Ērtākais veids to darīt ir izmantojot <Excel spraudni> un <Publicēto atskaišu> funkcionalitāti.
Lai izmantotu šādi sagatavotas skaitīšanas lapas, darbiniekam NAV JĀBŪT HORIZON LIETOTĀJAM.
Piemērā Atskaites->Noliktava->Nomenklatūru atlikumi ir izveidota <Publicētā atskaite>
Excel failā tiek ielasīta šī atskaite un ar Excel formulu palīdzību izveidota Skaitīšanas lapa.
*Vairāk par Excel spraudņa iespējām un informāciju par uzstādījumiem varat lasīt šeit:
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-izmantosana/ta-p/147526
https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Excel-spraudna-instalesana-un-konfiguresana/ta-p/147513
... View more
Labels:
26-11-2021
14:15
No pieprasījuma ir iespējams ģenerēt norakstīšanas pavadzīmi. Tikai norakstīšanas pavadzīmes dokumenta pamatveidam ir jābūt "Norakstīšana pavadzīme klientam". Tāds dokumenta veids parasti noklusēti nav aktivizēts, bet to var izdarīt SIstēma->Uzstādījumi->Dokumenta tipi
... View more
25-11-2021
08:25
2 Kudos
To jau viegli pārbaudīt VID, t.i. no sertificēšanas pirmavota: Kases sistēma (vid.gov.lv) Un ievadot Tiki-Taka redzam, ka sistēma ir reģistrēta 2019. gadā
... View more
13-09-2021
17:10
1 Kudo
sākot no 585.versijas loģistikas pieprasījumu un pasūtījumu rindās (Dokumenti->Loģistika->Pieprasījumu rindas un Dokumenti->Loģistika->Pasūtījumu rindas) būs pieejama papildus informācija par saitēm starp noliktavas un loģistikas dokumentiem, kā arī iestrādāta jauna iespēja mainīt saistītos dokumentus un daudzumus.
1. PIEPRASĪJUMU RINDAS:
Pieprasījumu rindu izskatā pieejamas 2-as jaunas sadaļas: <PVZ UN LG RINDAS SAITES> un <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES>
<PVZ UN LG RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pieprasījuma rindu daudzumu sasaisti ar noliktavas izniegšanas dokumentu/iem (pārdošanas pvz; norakstīšanas pvz; iekšējās kustības PVZ u.c.)
"Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds pieprasītais daudzums ir piesaistīts noliktavas dokumentam/iem
"Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, pieprasīto daudzumu, kas nav piesaistīts noliktavas dokumentam/iem
"Daudzums PVZ rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir noliktavas dokumenta/u rindā. Šajā laukā atspoguļosies arī tie daudzumi, kas pārsniedz pieprasītos, piemēram, ja pārdots vairāk nekā pieprasīts.
1.Piemērā redzam situāciju, kad ar PIEPR-1957 klients pieprasījis "Nomenklatūru 2" 100 gab. No pieprasījuma tika uzģenerēta pārdošanas pavadzīme, kurā daudzums mainīts uz 120 gab.
-"Kopējais saistītais daudzums"- ir 100 gab. jo viss pieprasītais daudzums tika pārdots.
-"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 20 gab., jo pārdošanas pavadzīmē ir vēl 20 gab., kuri nav piesaistīti nevienam pieprasījumam.
-"Daudzums PVZ rindā"- ir 120 gab., jo šāds daudzums ir pārdošanas pavadzīmē. Šajā piemērā redzams, ka klientam pārdots vairāk nekā klients prasījis.
2.Piemērā redzam situāciju, kad PIEPR-1958 klients pieprasījis "Nomenklatūru 8" 100 gab. No pieprasījuma tika uzģenerēta pārdošanas pavadzīme, kurā daudzums mainīts uz 80 gab.
-"Kopējais saistītais daudzums"- ir 80 gab. Pārdots tika 80 gab. no 100 gab., attiecīgi lauks "Pieprasīts" joprojām parāda 20 gab., kas klientam vēl nepieciešami.
-"Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- ir 0 gab., jo pārdošanas pavadzīmē visi 80 gab. ir piesaistīti pieprasījumam.
-"Daudzums PVZ rindā"- ir 80 gab., jo šāds daudzums ir pārdošanas pavadzīmē.
<LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pieprasījuma rindu daudzumu sasaisti ar pasūtījumu rindām
"Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums ir pieprasīts un sasaistīts pasūtījuma/u rindām
"Pieejamais daudzums saistīšanai"- parāda, ka pieprasījuma rindās ir daudzums ko vēl ir iespējams piesaistīt pasūtijumam.
"Daudzums rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir pasutījumā
Piemērā redzam situāciju, kad divos pieprasījumos PIEPR-1957 un PIEPR-1959 klienti pieprasījuši "Nomenklatūru 1" kopā 110 gab. No pieprasījumu rindām tika uzģenerēts pasūtījums PASUT-0898, kurā daudzums mainīts uz 120 gab.
-"Kopējais saistītais daudzums"- ir 110 gab. jo viss pieprasītais daudzums tika pasūtīts.
-"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 10 gab. jo pasūtīts tika 120 gab., bet piesaistīto pieprasījumu daudzums ir 110 gab. , attiecīgi šos 10 gab. iespējams piesaistīt citam pieprasījumam, ja nepieciešams.
-"Daudzums rindā"- ir 120 gab., tas ir kopējais daudzums pasūtījumā.
2.DETALIZĒTA RINDU APSKATE:
Lai detalizētāk varētu pārskatīt, kādi tieši dokumenti un daudzumi ir piesaistīti konkrētajai pieprasījumu rindai, iespējams ieslēgt rindas labošanas režīmu un sarakstā atvērsies konkrētās rindas detalizācijas logs
Detalizācijas logā var NE TIKAI APSKATĪT bet arī MAINĪT SAISTĪTOS DAUDZUMUS un DOKUMENTUS!!!
Piemēram, ja nepieciešams mainīt REZERVĒTO PARTIJU:
3.PASŪTĪJUMU RINDAS:
Pasūtījumu rindu izskatā pieejamas 2-as jaunas sadaļas: <PVZ UN LG RINDAS SAITES> un <LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES>
<PVZ UN LG RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pasūtījumu rindu daudzumu sasaisti ar noliktavas saņemšanas dokumentu (saņemšanas pvz; iekšējās kustības pvz u.c.)
"Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums ir saņemts un jau piesaistīts pasūtījumam
"Daudzums PVZ rindā"- parāda kāds kopējais daudzums ir noliktavas dokumenta rindā
"Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, kāds daudzums ir saņemšanas dokumentā, kas nav piesaistīts nevienam pasūtījumam.
Piemērā redzam situāciju, kad pasūtījumā NR: PASUT-0898 piegādātājam pasūtīts "Nomenklatūru 1" kopā 120 gab. Saņemšanas pavadzīmē, kas ģenerēta no šī pasūtījuma, saņemts 100 gab.
-"Kopējais saistītais daudzums"- ir 100 gab. jo viss kas tika saņemts, ir piesaistīts pasūtījumam.
-"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 0 gab. jo brīvo daudzumu ko piesaistīt citiem pasūtījumiem nav.
-"Daudzums rindā"- ir 100 gab., tas ir kopējais daudzums saņemšanas pavadzīmē.
<LOĢISTIKAS DOKUMENTU RINDAS SAITES> atspoguļo informāciju par pasūtījuma rindu daudzumu sasaisti ar pieprasījumu rindām
"Kopējais saistītais daudzums"- atspoguļo, kāds daudzums jau ir piesaistīts pieprasījumu rindām
"Daudzums rindā"- parāda kāds daudzums ir pieprasījumā
"Pieejamais daudzums sasaistīšanai"- parāda, cik vēl iespējams piesaistīt pie pieprasījumiem
Piemērā redzam situāciju, kad pasūtījumā NR: PASUT-0898 piegādātājam pasūtīts "Nomenklatūru 1" kopā 120 gab. Pasūtījums tika ģenerēts no 2-ām pieprasījumu rindām PIEPR-1957 un PIEPR-1959 , ar kopējo daudzumu 110 gab.. Saņemšanas pavadzīmē, kas ģenerēta no šī pasūtījuma, saņemts 100 gab.
-"Kopējais saistītais daudzums"- ir 110 gab. jo pieprasījumu rindu kopējais daudzums 110 gab. ir piesaistīts šim pasūtījumam.
-"Pieejamais daudzums saistīšanai"- ir 0 gab. jo visas pieprasījumu rindas ir piesaistītas.
-"Daudzums rindā"- ir 110 gab., jo pieprasījumu rindās kopumā ir 110 gab..
Laukā "Pasūtīts" paliek 10 gab., jo daudzums ir pasūtīts bet nav piesaistīts nevienam pieprasījumam un vēl 10 gab. ir laukā "Pieprasīts un pasūtīts", jo pieprasīti bija 110 gab. bet saņemti tikai 100 gab.
4.DETALIZĒTA RINDU APSKATE:
Lai detalizētāk varētu pārskatīt, kādi tieši dokumenti un daudzumi ir piesaistīti konkrētajai pasūtījumu rindai, iespējams ieslēgt rindas labošanas režīmu un sarakstā atvērsies konkrētās rindas detalizācijas logs
Detalizācijas logā var NE TIKAI APSKATĪT bet arī MAINĪT SAISTĪTOS DAUDZUMUS un DOKUMENTUS!!!
... View more
Labels:
13-09-2021
17:01
No 585.versijas Horizon izstrādāts jauns noliktavas pavadzīmju statusss <IZVEIDOTS>
Šis statuss nepieciešams dokumentiem, kuri tiek veidoti, ģenerējot no loģistikas dokumentiem.
Gadījumos, kad dokumentam ir norādītas obligāti aizpildāmās vērtības (piemēram: dokumentā jānorāda "Atbildīgais"), vai sistēmā aktivizēti Kontroles un vides parametri, kas līdz šim neļāva izveidot pavadzīmi, ja nebija aizpildīts kāds dokumenta lauks vai nosacījums.
No 585.versijas dokumentus būs iespējams uzģenerēt.
Šie dokumenti izveidosies ar statusu <IZVEIDOTS>.
Tos būs iespējams papildināt ar nepieciešamo informāciju un saglabāt <Sagatave> statusā.
Izejošie noliktavas dokumenti (pārdošanas PVZ, norakstīšanas PVZ, iekšējās kustības PVZ) ar statusu <IZVEIDOTS> rezervē daudzumus (*ja dokumentā ir atzīme "rezervēt") no noliktavas un ietekmē uzņēmuma un noliktavas BRĪVO ATLIKUMU.
Daudzumi, kas ir saņemšanas dokumentos ar statusu <IZVEIDOTS> nepalielina uzņēmuma un noliktavas uzskaites atlikumu (līdzīgi kā dokumenti <SAGATAVE> statusā), bet tos iespējams redzēt atsevišķā kolonnā, piemēram Pamatdati->Noliktava->Nomenklatūras sarakstā laukā "Piegādē"
Dokumenti ar statusu <IZVEIDOTS> atrodami arī pirmdokumentu sarakstā: Dokumenti->Virsgrāmata->Pirmdokumenti
... View more
Labels:
26-08-2021
12:33
Paldies, par atbildi. Mazliet iedziļinoties palika vairāk skaidrs. Un jā, arī mans jautājums radās tādēļ, ka mums tāpat, kā autoram no Froli baltic SIA, bija rekomendācijas izmantot vienu mapi failu glabāšanai.
... View more
17-08-2021
07:55
Sveicināti. Šeit būtu jāpapēta konkrētais gadījums. Vai Jūs varētu pieteikt šo jautājumu Klientu atbalsta sistēmā, lai mēs varētu izpētīt Jūsu jautājumu.
... View more
29-07-2021
07:35
Šajā atskaitē dekalitru aprēķins notiek pēc formulas: Daudzums pamatmērvienībā tiek dalīts ar konstantu 10. Netiek ņemtas vērā ne 2.ā ne 3.ā mērvienība. Tas nozīmē, ka Horizon tiešā veidā šī atskaite ir izmantojama pie nosacījuma ka 1.-ā mērvienība ir litri.
... View more
17-06-2021
07:18
No 580.versijas Horizon "Transporta procesu vadības" modulī būs pieejama iespēja aktivizēt jaunu dokumenta pamatveidu "Remonta darba uzskaites dokuments". Šis dokuments noderēs uzņēmumiem, kuriem ir uzņēmuma autotransports, kas tiek remontēts pašu spēkiem: to veic uzņēmuma darbinieki, izmantojot rezerves daļas, kas tiek uzskaitītas noliktavā.
Šis dokuments efektivizē remonta darbu uzskaiti, dod iespēju fiksēt veiktos darbus, remontam patērēto laiku, iesaistītos darbiniekus un izmantotās rezerves daļas.
Lai varētu sākt izmantot šo dokumenta veidu, būs nepieciešama:
1) vismaz 580.versija
2) aktivizēta "Autotransporta uzskaites" licence
3) ja izpildīti 1.un 2.ais, tad nepieciešams aktivizēt atbilstošo dokumenta pamatveidu. To var izdarīt Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi
Dokumentu tipa "Lauku atribūti" sadaļā nepieciešams norādīt:
Numurs- dokumentam noklusētā numura piešķiršanai
Noliktava- noliktava no kuras tiks norakstītas izlietotās rezerves daļas
Pavadzīmes klients- klients kurš noklusēti tiks aizpildīts saņemšanas pavadzīmē (ja nepieciešams atjaunot/atgiezt noliktavā rezerves daļu)
Utilizējamo preču noliktava- noliktava kurā tik ievietota rezerves daļa, kuru paredzēts utilizēt
Atjaunojamo preču noliktava- noliktava kurā paredzēts ievietot atjaunošanai paredzētās rezerves daļas
Aktivizētais "Remonta darba uzskaites dokuments" kļūs pieejams sadaļā Dokumenti->Transporta procesu vadība->Remonta darbi
Dokumentu veidojot pieejamas vairākas sadaļas:
1) Sadaļa "Pieteikums", kurā fiksē informāciju par to ka transportlīdzeklis pieteikts remontam
2) Sadaļā "Darba lapa" tiek detalizētāk fiksēta informācija saņemot un atgriežot pēc remonta
3) Sadaļā "Darbi" norāda remonta laikā veiktos darbus, fiksē darbinieku un patērēto laiku.
4) Sadaļā "Rezerves daļas" tiek no noliktavas izvēlētas nomenklatūras, kas tika izmantotas remonta darbu veicot. Dokumenta labajā pusē ir pogas, ar kuru palīdzību iespējams ģenerēt noliktavas norakstīšanas pavadzīmi visām rindām vai tikai iezīmētajām.
5) Sadaļa "Utilizējams" tiek aizpildīta, ja uzņēmumā jāuzskaita utilizējamo nomenklatūru daudzums. No šīs sadaļas tiek ģenerēts saņemšanas dokuments (Dokumenta pamatveids: "Saņemšana (ārpusbilances)" un nomenklatūras pamatveids: "Ārpusbilances nomenklatūra")
6) Sadaļā "Atjaunojams" norāda nomenklatūras, kas remonta laikā tiek atgrieztas noliktavas uzskaitē.
No šīs sadaļas iespējams ģenerēt saņemšanas pavadzīmi uz norādīto noliktavu.
7) Sadaļā "Statuss" lietotājam brīvi iespējams definēt dažādus darbu statusus un piešķirt tos, atbilstoši aktuālajam darba statusam.
8 )Sadaļā "Pievienotie faili" pieejama iespēja remontdarbam pievienot un saglabāt failus.
Remonta darbu uzskaites kopsavilkumus par konkrētu periodu būs iespējams apskatīt Atskaites->Transporta procesu vadība->Remontdarbi
... View more
Labels:
26-05-2021
21:11
Paldies, Lana! Informāciju uz support.horizon nosūtīju.
... View more
25-05-2021
09:06
Tagad notestējot kā @Lana Garonska saka, ka 2) solī no GET jau būtu jābūt aizpildītam numeratoram, tā arī ir. Es tā sākotnēji jau sagaidīju, ka varētu tād būt, bet nebija. Liekas, ka @Nauris_arise_lv ir taisnība, ka REST serveris priekš šī bija jārestartē. Paldies par informāciju.
... View more
21-04-2021
11:27
3 Kudos
Sistēmā ir izveidotas vairākas izdrukas formas VIENA PAMATVEIDA dokumentiem
(ATTĒLĀ: Pārdošanas pavadzīmei)
Sistēmā ir izveidoti vairāki dokumentu tipi, kas atbilst vienam darījuma veidam (ATTĒLĀ: izveidotas vairākas pārdošanas pavadzīmes. Dokumenti->Noliktava->Jauna pavadzīme)
Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi
Katram dokumentu tipam atsevišķi iespējams norādīt/piešķirt izdrukas formu, ar kuru šo dokumentu paredzēts izdrukāt. Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi
(ATTĒLĀ: ja dokumentu tipam piešķirta konkrēta izdruka, tad drukājot šo dokumentu, izvēlnē būs pieejama tikai šī izdruka)
... View more
Labels:
06-01-2021
08:08
Sveiki vēlreiz, @Anonymous !
Šāds OVP attēlojums nav sistēmas kļūda. Uzreiz tiek rādīti tikai tie OVP dati, kuriem nav atzinuma datums, ar to saprotot OVP, kas vēl ir jāiziet. Tā kā jūsu datos senākajiem OVP ierakstiem atzinuma datums nav aizpildīts, tie tiek uzrādīti kā pirmie - aktuālie.
Ja visiem ierakstiem ir aizpildīts atgriešanas datums, tad pēc noklusējuma parādās šāda informācija:
Tiklīdz parādās OVP karte, kurai nav pievienots atzinuma datums, tā tiek uzrādīta:
Uzspiežot uz Visi dati var redzēt arī vēsturiskos datus, bez atzinuma datuma:
... View more
Activity Feed for Lana Garonska
- Posted Tēma: Saņemšanas un Pārdošanas pavadzīmju rindu AIZPILDE no pasūtījumiem/pieprasījumiem (no 595.vers on Zināšanu bāze Horizon. 18-03-2025 13:31
- Posted Pārcenošanas protokols - ērtākai un ātrākai pārdošanas cenu aprēķināšanai un saglabāšanai on Zināšanu bāze Horizon. 13-12-2023 13:03
- Posted Tēma: Kā HORIZON fiksēt Regulāro pārdošanas cenu precei on Zināšanu bāze Horizon. 05-10-2023 12:47
- Got a Kudo for Tēma: Darbs ar failiem, failu glabātuve. 01-09-2023 09:53
- Posted Kā izdrukāt Pārdošanas cenu on Zināšanu bāze Horizon. 14-06-2023 11:59
- Posted Kā HORIZON fiksēt AKCIJAS cenu precei on Zināšanu bāze Horizon. 14-06-2023 11:59
- Posted Kā HORIZON fiksēt Regulāro pārdošanas cenu precei on Zināšanu bāze Horizon. 14-06-2023 11:59
- Posted Tēma: Apgādes pavadzīmju ievadīšana, labošana periodā pirms notikušas inventarizācija on Forums Horizon. 03-05-2023 13:29
- Posted Noliktavas krājumu inventarizācija pa partijām (no 610.versijas) on Zināšanu bāze Horizon. 14-12-2022 11:15
- Posted Tēma: Pasūtīja ģenerēšana no preču bilances on Forums Horizon. 12-08-2022 09:32
- Got a Kudo for Tēma: Noliktavas vadības sistēma. 07-08-2022 06:50
- Got a Kudo for Tēma: Cenas veidošana precei. 28-07-2022 13:44
- Posted Depozītu/Saistīto preču apstrāde noliktavas un loģistikas dokumentos (no 600.versijas) on Zināšanu bāze Horizon. 15-06-2022 12:52
- Posted Tēma: Saņemšanas pavadzīmes rindu aizpilde no pasūtījuma (no 595.versijas) on Zināšanu bāze Horizon. 17-03-2022 09:41
- Posted “Pasūtījumi“ Saņemšanas pavadzīmēs un “Pieprasījumi“ Pārdošanas pavadzīmēs (no 595.versijas) on Zināšanu bāze Horizon. 17-03-2022 07:40
- Posted Saņemšanas un Pārdošanas pavadzīmju rindu AIZPILDE no pasūtījumiem/pieprasījumiem (no 595.versijas) on Zināšanu bāze Horizon. 16-03-2022 13:38
- Posted Fiskālo čeku funkcionalitātes uzlabojumi (no 595.v.) on Zināšanu bāze Horizon. 16-03-2022 13:34
- Posted Tēma: kases pavadzime @ on Forums Integrācija. 28-12-2021 13:41
- Posted Loģistikas rezervācijas on Zināšanu bāze Horizon. 15-12-2021 12:30
- Posted Noliktavas krājumu INVENTARIZĀCIJA II.DAĻA- KĀ APSTRĀDĀT Inventarizācijas rezultātus on Zināšanu bāze Horizon. 30-11-2021 11:40