Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Business og -Regnskapsbyrå

Sorter etter:
Når du skal opprette nye avgiftsterminer, så er det nok å skrive inn det nye årstallet. Deretter er det bare å trykke +-tegnet så fyller systemet automatisk ut avgiftsermin, fra dato, til dato, år på neste linje, avgiftstermin, og så videre.
Vis hele artikkelen
14-10-2015 19:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1822 Visninger
Bilagsarter er først og fremst ment for å effektivisere bilagsføringen. Her følger en liten oversikt over noen av de mange finessene som kan benyttes.
Vis hele artikkelen
13-10-2015 01:22
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 4220 Visninger
Ocr import (betalinger fra kunder) i VismaBusiness via Visma.net.Autopay eller Babelbank Hvorfor Automatisk generering av bilag for ocr betalinger Formål I VismaBusiness må du definere ocr kid så betalingsløsningen kan finne ut hvordan systemet skal finne kundenummer og fakturanummer ut fra kid. Det er naturlig å definer flere rader for håndtering av betalinger.   Beste praksis Bruk tabellen “Factoringselskap” for å definere kid Du må se på settingene for betalingsprosessen og lengden på kundenr og fakturanr for å få en oversikt over tolkingen av kid Eks: Lengden på kid inklderer kontrollsiffer på 16 tegn, dette betyr at du må definere settinger for 15 tegn   "Fact behandling” Denne må hakes av for ocr/kid definisjon. (bitverdi 2) "Factoring id" Du kan matche innkommende betaling direkte mot kid som står på fakturaen (åpen post) i Visma Business. For å få til dette må “Fctoring id” stå til 0;0 Du kan også bruke kolonnen factoring id til å sette start posisjon for kundenr og fakturanummer – kundenr; fakturanr. (eks 6;8) Hvis kid kun består av kunde- eller fakturanr må du sette 0 (null) for settingen som ikke er i bruk. Avhenging av settingene i kolonnen betalingsbehandling og bruk bare kundenr /bruk bare fakturanr som kid (Kun Babelbank). “Kid factoring siffer” Babelbank vil behandle disses som siffer mellom kunde og fakturanr   “Kid kunde/levsiffer” Antall siffer i kundenummer   “Kid refnr sifer” Antall siffer i fakturanummer "Bankkonto" Her legges klienten bankkontonummer. Om de har flere bankkontoer defineres en kiddefinisjon pr bankkonto “Ocr bankkontnummer” Legg inn hovedbokskontoen for denne bankkontoen   “Ansvarsenheter” Legg inn ansvarsenhet som benyttes, eks. avdeling og prosjekt "Betalingsbehandling” Denne er i bruk kun for Babelbank Eks: KID 010234000024672 (010234 00002467 2)   Innstillinger for ocr import (avansert) Hvis firmaet mottar betalinger for mer enn en bankkonto eller har forskjellig kid på samme bankkonto, må dette settes opp på flere linjer. Eksempel som viser to varianter av kid på samme bankkontonummer.   KID "OCR betaling" 010234000024672 (010234 00002467 2) KID "OCR ekstern kID" 0200010234001013589 (020 0010234 00101358 9)     Hvis kid inneholder mer enn fakturanummer og kundenummer, kan du sette start posisjon for kundenummer og fakturanummer. Eksempel kid 0200010234001013589 viser kundenummer fra posisjon 4 og fakturanummer fra posisjon 11. "Bilagsserienummer" (Kun BabelBank) Hvis det er to varianter av kid med samme lengde men med forskjellige bilagsserienummer, kan du sette serien i denne kolonnen så betalingsløsningen tester på denne og velger rett bilagsserie. I tabellen bilagsserie definerer du fakturanummer for hver serie med første bilagsnummer og siste bilagsnummer.
Vis hele artikkelen
17-04-2020 12:26
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2377 Visninger
I gitte tilfeller er det behov for å avstemme produkttransaksjonene og «bevise» at disse stemmer med det som står på tilsvarende konti i resultatregnskapet.
Vis hele artikkelen
09-07-2015 17:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1112 Visninger
Det er to muligheter for å registrere valutakurser i Visma Business.
Vis hele artikkelen
07-07-2015 17:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1265 Visninger
Bilagsarten styrer som kjent standardteksten på bilagslinjene. Men tabellen Bilagsart kan også brukes til å effektivisere bilagsregistreringen, gitt at man benytter ulike bilagsarter til ulike typer bilag.
Vis hele artikkelen
30-06-2015 23:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1315 Visninger
Det er mulig å enkelt legge inn kolonner som gjør beregninger som ellers ikke finnes i Visma Business. Før du leser videre, merk at slike beregnede kolonner er beregnet på å brukes på skjermen, å ta de med på utskrift fungerer derfor ikke optimalt.
Vis hele artikkelen
30-06-2015 19:00 (Sist oppdatert 18-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1249 Visninger
For å periodisere i Visma Business er det viktig å tenke ut hvor vi ønsker å gjøre dette. Det er 2 hoved muligheter som vi ønsker å presentere: Bilagsbehandling i Visma Business Benytte Dokumentsenter   Periodisering i Visma Business Forarbeid    Når Visma Business benyttes så tas det utgangspunkt i balanse-kontoene. Det som kan være lurt å gjøre på disse kontoene er: Sett på valget Periodisering - da vil dialogen automatisk dukke opp ved bruk av disse kontoene. Ta vekk avg.kontr. - da vil det være mulig å benytte mva behandling på disse kontoene.     Føring av bilag   Fakturaen føres som en inngående faktura, men viktig ved periodisering at Debet konto er konto for forhåndsbetalte kostnader - 17XX.   Når f.eks konto 1700 er merket for periodisering vil denne dialogen dukke opp:     Denne kan også nås ved hjelp av behandling og valget periodisering.      Periodisering   For å foreta selve periodiseringen så er det greit å vite følgende fra hvilken periode gjelder kostnaden og hvor mange perioder gjelder dette.       I eksempelet har vi mottatt faktura på husleie, fakturadato er 05.01.2020. Kostnaden gjelder fra Januar, periode 1, og gjelder for januar til mars.   Til Start viser hvor stort avvik det er på perioder fra valuteringsdato for bilaget og når 1. periode i kostnaden skal starte. i Eksempelet vil det ikke være avvik og derfor 0 i Til start.   Varighet er 3 mnd, og er derfor angitt i feltet  Det angis også konto for motpostering, her er kostnaden husleie og derfor valgt 6300 i debet. Resultatet av periodiseringen vil da bli som følger:   Her har vi lagt mva fradraget på konto 1700, og det vil da bli nettobeløp som periodiseres. Legg merke til Valuteringsdatoen på bilagslinjene. Disse vil nå fordele kostnaden på de forskjellige periodene.   Resultatet av periodiseringen skjer direkte i bilagsbilde og greit å kontollere før en foretar oppdatering av bunten     Periodisering via dokumentsenter.   Når det velges å periodisere fra dokumentsenter så er det viktig å vite at her tas det utgangspunkt i en kostnadskonto, og periodiseringen skjer via en felles periodiseringskonto. Forarbeid På Administrasjon - Bedriftsopplysninger - Regnskap - Regnskapsbehandling settes det på hvilke kontoer som ønskes som periodiseringskonto:   Her har vi valgt 1700 Dokumentsenter behandling I dokumentsenteret er det lurt å hente frem 2 kolonner for å angi periodiseringen, dette er: Periodiseringsstart år/periode og Periodiseringsslutt år/periode.   Når bilaget behandles angis dette men verdiene år/periode.   I eksempelet har vi forsikring faktura mottatt i januar, men gjelder fra februar 2020 til januar 2021.     Bokføring Når denne overføres til ERP tas verdiene for periodisering med over og danner grunnlaget for bokføring som skal skje.   Når vi ser bilagslinjen for dette bilaget så ligger den som en linje i visningen, og selve periodiseringen vil ikke skje før vi oppdaterer bunten.   Resultatet av periodiseringen kan leses ut fra f.eks spørring/kontroll hovedbok     Alternativ måte å løse dette på er og overføre bilag/dokument til Visma Business for så å bruke metode nevnt under “Periodisering i Visma Business”.
Vis hele artikkelen
27-03-2020 10:28
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 3507 Visninger
Noen får denne meldingen ved opplasting av remitteringsforslag fra Visma Business til visma.net autopay:             Sjekk først at avtalen i visma.net autopay er satt til aktiv, man går så inn i avtalen og sjekker at tjenestene også står til aktive under fanen Velg tjenester     Aktiver tjenestene Utgående betalinger og Filer fra bank   Er de aktive slå de av, logg ut, logg inn og aktiver de igjen
Vis hele artikkelen
20-03-2020 09:11
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1200 Visninger
I Visma Business benyttes tekstregisteret til å legge tekster i [] – klammeform for å gi en beskrivelse av et numerisk felt.
Vis hele artikkelen
13-06-2014 18:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1928 Visninger
Her kommer en rask gjennomgang på hva som må settes opp på leverandør for å sette i gang med utenlandsremittering.
Vis hele artikkelen
06-06-2014 18:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1586 Visninger
Ved utskrift av faktura i Visma Business, blir det reservert nummer fra bilagsserien for fakturanummer.
Vis hele artikkelen
30-05-2014 18:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1401 Visninger
Det finnes totalt 12 ansvarsenheter i Visma Business.
Vis hele artikkelen
21-05-2014 18:00
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2502 Visninger
Er du lei triste grå og blå farger inne i Visma? Dette kan man til en viss grad gjøre noe med ved å endre farger på søkefelt, aktivt felt, bruddlinjer m.m.
Vis hele artikkelen
16-05-2014 18:00 (Sist oppdatert 15-07-2019)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1475 Visninger
Vet du hvordan du importerer en regnskapsbunt til Visma business? Eller synes du at det er nervepirrende å importere fra et annet økonomisystem eller fra en annen Visma Business-klient? Her får du en enkel beskrivelse av prosessen.
Vis hele artikkelen
27-02-2014 20:36
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3343 Visninger
Gjennom fanene Administrasjon og Bedriftsparametre kan du enkelt endre sperredato.
Vis hele artikkelen
27-02-2014 20:15
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3561 Visninger
Det går dessverre ikke å trykke på en knapp for å bestemme at en ordre skal gjenta seg, men det er mulig å sette opp en fast, periodisk fakturering.
Vis hele artikkelen
27-02-2014 20:00
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 4910 Visninger
Ved å benytte behandlingsmenyvalget " Splitt åpne poster" kan du dele opp en åpen reskontropost.
Vis hele artikkelen
27-02-2014 19:51
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1135 Visninger
I tabellen Omsetningsoppgavelogg kan du enkelt trekke tilbake omsetningsoppgaven etter at den er skrevet ut, bunten opprettet og eventuelt bokført.
Vis hele artikkelen
27-02-2014 18:34
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1811 Visninger
Om kontoutskriften ikke stemmer med UB på saldorapport løser du som regel problemet ved å regenerere regnskapssaldoene- under funksjonen Bedriftsparametre.
Vis hele artikkelen
27-02-2014 18:09
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2379 Visninger