Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
 Hvordan slette restordrelinje fra SO, når restordrelinjen ligger på leveranse som er oppdatert?
Vis hele artikkelen
18-10-2018 14:09 (Sist oppdatert 12-07-2022)
  • 4 Svar
  • 0 liker
  • 3018 Visninger
I skjermbildet Lagerinnstillinger (IN101000) har vi parameteret "Oppdater hovedbok". Denne innstillingen avgjør om det blir opprettet hovedboksbilag på lagerbevegelser.   Under normal drift er det naturlig at denne innstillingen er aktivert slik at det automatisk blir opprettet hovedboksposteringer ved oppdatering av bilag i lagermodulen.   Ved oppstart av et nytt firma kan de være ønskelig at dette valget er deaktivert. I den forbindelse skal inngående balanse i hovedboken, samt antall på lager i logistikkmodulen legges inn i systemet. Antall på lager blir ofte lagt inn via lagertelling/lagermottak. Samtidig som regnskapsaldo i hovedbok blir registrert via ordinær saldoinnlegging. Hvis denne innstillingen er aktivert når lagertellingen/lagermottaket oppdateres, vil det bli opprettet hovedboksposteringer fra Lagermodulen. Hvis hovedboken allerede er oppdatert via saldoinnlegging i hovedboksmodulen, blir lagerkontoen dobbelt oppdatert. Glemmer du å aktivere innstillingen etter at saldoinnlegging er foretatt, eller den blir deaktivert senere, vil det resultere i at det ikke opprettes hovedboksbilag på lagertransaksjoner. Dette kan være kritisk ettersom disse posteringen ikke kan opprettes automatisk i ettertid selv om innstillingen aktiveres. Vi har derfor valgt å adgangsregulere dette valget for å unngå kritiske situasjoner. Det er kun System administrator som har tilgang til denne innstillingen.      
Vis hele artikkelen
04-09-2020 10:11 (Sist oppdatert 12-07-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1310 Visninger
I skjermbildet Inngående faktura (AP301000) har vi lagt til kolonnen "Leverandørens varenr.".   Kolonnen vises ikke standard i skjermbildet, men kan hentes på følgende måte: 1. Åpne Inngående faktura (AP301000) 2. Velg ikon for Feltvelger og flytt feltet over fra Tilgjengelige kolonner til Valgte kolonner, trykk OK.     Alternativ nr. (Leverandør varenr.) er også tilgjengelig i skjermbildet Varemottak (PO302000).  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 09:31 (Sist oppdatert 12-07-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 987 Visninger
 Du kan lese om innstillinger generelt for rentenota prosessen her.   Å sende ut rentenota innebærer en kost. Noen avveier kostnaden med å sende ut rentenota på faktura opp mot inntekten/gevinsten av dette. Ønsker du ikke å opprette rentenota hvis beregnet rentebeløp på en faktura er under et gitt beløp, er det mulig å definere.    I eksemplet ønsker vi å opprette rentenota kun hvis beregnet rente på dokumentet er på over kr 50,- Velg Beregn forsinkelsesrente (AR507000). Vi gjør ingen endring, beregner ut fra standard oppsett.  Her har vi to fakturaer som er forfalt og ikke betalt. Faktura 1009 gir renter på kr 42,47. Faktura 1010 gir rente på 691,78.   Vi ønsker ikke å beregne/sende ut rentenota hvis rentebeløpet er under kr 50,00 Åpne Forsinkelesgebyrer (AR204500). Velg Belastningsmåte = Prosent med grense og Grenseverdi = 50,00   Beregne forsinkelsesrente på nytt. Nå vises kun poster som har beregnet rente på over beløpsgrensen vi definerte:    
Vis hele artikkelen
13-09-2021 10:54 (Sist oppdatert 12-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 799 Visninger
Informasjon om avrunding pr valuta på faktura.
Vis hele artikkelen
26-09-2018 18:18 (Sist oppdatert 12-07-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1291 Visninger
Du har mulighet for å korrigere et oppdatert bilag, her kan du se hvordan.
Vis hele artikkelen
25-09-2018 11:15 (Sist oppdatert 12-07-2022)
  • 1 Svar
  • 2 liker
  • 2094 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer transaksjoner opprettet under Bankstyring. 
Vis hele artikkelen
01-02-2019 14:24 (Sist oppdatert 12-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1358 Visninger
I enkelte tilfeller kan det være behov for å endre utskriftsmåte på en faktura som allerede er oppdatert.
Vis hele artikkelen
10-07-2017 14:02 (Sist oppdatert 12-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 750 Visninger
I versjon 8.14 er det gjort forbedringer i funksjonaliteten for å annullere betalinger, både i kunde-og leverandørreskontro. Hvis du på Behandle inngående betalinger (AR305000) har matchet en transaksjon mot feil faktura (og behandlet denne) kan du nå velge å automatisk opprette en ny transaksjon ved reversering.
Vis hele artikkelen
10-05-2019 18:10 (Sist oppdatert 12-07-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 4209 Visninger
Denne guiden forklarer hva du gjør hvis betalingsbilaget er feilført og du ønsker å reversere bilaget, for så å føre et korrekt betalingsbilag. Guiden tar utgangspunkt i leverandørbetaling, men kan også brukes på kundebetalinger.
Vis hele artikkelen
16-08-2016 17:54 (Sist oppdatert 12-07-2022)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 3175 Visninger
Denne artikkelen forklarer hvordan du legger inn åpningsbalanse på reskontro uten å oppdatere hovedbok.   Når du skal opprette en klient må du registrere firmaets åpningsbalanse og åpne poster på reskontro. Mange velger å registrere åpningsbalansen/IB hovedbok, for deretter å registrere åpne poster på reskontro. Det er viktig å tenke på at hovedbok for reskontro ikke må registreres dobbelt. Disse kontoene blir ofte registrert sammen med IB hovedbok. Ved registrering og oppdatering av åpne poster på kunde/leverandør blir vanligvis hovebokskonto for kunde og leverandør også oppdatert.  Noe som fører til doble saldoer på disse.    La oss si at hovedbok for kunder er konto 1500. Ved innleggelse av hovedbokssaldoer velger mange å registrere IB på konto 1500. Når du da registrerer åpne poster på kunder blir vanligvis konto 1500 oppdatert, noe som fører til at saldo på 1500 blir dobbelt. Hvordan unngå dette?  Vi har et parameter som kan aktiveres slik at hovedboken ikke oppdateres når du legger inn åpne poster på kunder.  Det finner du under: Kundereskontro, Innstillinger, Kundeinnstillinger feltet "Aktiver migreringsmodus".     Dette feltet skal ikke være aktivert i vanlig drift, kun når du legger inn IB.   Vi viser et eksempel på oppdatering av faktura når dette feltet ikke er aktivert: Ved oppdatering av faktura blir det opprettet en bunt og postert på hovedbok. Her ser vi at f.eks konto 1500 oppdateres. Det er slik det skal være når du bruker systemet i vanlig drift.   Ved oppstart av klient og innlegging av åpningsbalanse har du mulighet for å aktivere feltet  "Aktiver migreringsmodus". Vi viser et eksempel der dette er aktivert.  Registrerer faktura (åpen post) og oppdaterer. Viktig å registrere hva som er reel åpen post i feltet "Saldo" i fakturahode. Det blir oppdatert til feltet "Utestående beløp" etter oppdatering av faktura. I dette eksemplet er åpen saldo 5000,-, registrer kr 5000,- i feltet Saldo.   Merk: feltet Avgiftskode på fakturalinjene må stå tomt slik at ikke fakturaen tas med i mva-oppgaven!     Da foretas ingen hovedboksposteringer. Vi ser det ved å gå til fanen regnskapsdetaljer. I feltet Buntnr ligger det ikke noen bunt, men teksten "migrated". Denne teksten indikerer at det er saldoinnlegging og ingen hovedboksposteringer. I dette tilfelle er det ikke foretatt noen bokføring mot 1500.     Samme funksjonalitet for leverandørreskontro. Det ligger under leverandørreskontro, Innstillinger , Leverandørinnstilligner og feltet "Aktiver migreringsmodus".
Vis hele artikkelen
15-05-2018 15:02 (Sist oppdatert 12-07-2022)
  • 2 Svar
  • 1 liker
  • 3957 Visninger
Noen leverandører krever at en innkjøpsordre forhåndsbetales. I Visma.net Financials har vi gjort det enkelt å gjøre dette. 
Vis hele artikkelen
15-11-2019 15:50 (Sist oppdatert 11-07-2022)
  • 5 Svar
  • 1 liker
  • 3837 Visninger
Registrerer du en betaling til leverandør må denne matches mot en åpen faktura. Noen opplever at den åpne fakturaen de skal matche mot ikke vises under dokumenter til matching. Se hvordan du kan løse dette. 
Vis hele artikkelen
16-10-2018 09:41 (Sist oppdatert 11-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 903 Visninger
 Når du skal matche en inngående kreditnota mot en faktura gjøres det ved å hente opp kreditnotaen på følgende måte.
Vis hele artikkelen
06-06-2018 15:04 (Sist oppdatert 11-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1220 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du reverserer en kunderefusjon. Merk: tilsvarende funksjonalitet har vi også på leverandørrefusjon. 
Vis hele artikkelen
26-09-2018 14:17 (Sist oppdatert 11-07-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 2056 Visninger
Mange ønsker å stenge regnskapsperioden på en bestemt dato og ikke tillate posteringer på denne perioden etter at perioden er stengt.
Vis hele artikkelen
15-05-2018 15:42 (Sist oppdatert 11-07-2022)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 2072 Visninger
Skal du reversere bilag med MVA (kontoer med avgiftskode eller avgiftsnr) må dette gjøres i samme modul. Gjøres det i modulen Hovedbok vil ikke det reverserte bilaget komme med i mva-oppgaven.
Vis hele artikkelen
09-12-2016 20:53 (Sist oppdatert 11-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1426 Visninger
Skal du reversere et bilag ført på modulen Leverandørreskontro eller Kundereskontro må dette gjøres i samme modul. Gjøres det i modulen Hovedbok vil det ikke ta effekt på reskontroen.
Vis hele artikkelen
08-12-2016 19:23 (Sist oppdatert 11-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1117 Visninger
Du må aktivere feltet "Tillat bruk av avgiftskoder" for å kunne registrere bilag med mva via hovedbok. Noen opplever at dette feltet ikke er tilgjengelig i skjermbilde.
Vis hele artikkelen
11-01-2017 18:02 (Sist oppdatert 11-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1605 Visninger
Denne artikkelen viser hvordan du fører bilag med MVA på Hovedbokstransaksjoner.
Vis hele artikkelen
11-11-2016 18:42 (Sist oppdatert 11-07-2022)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 5427 Visninger