Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I versjon 8.20 har vi utvidet funksjonaliteten for å sjekke hvem som har adgang og rettigheter til et skjermbilde. 
Vis hele artikkelen
24-03-2020 20:20 (Sist oppdatert 17-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1711 Visninger
I versjon 8.73 har vi laget en enklere måte å korrigere utgående faktura på.  Hvis du har opprettet og bokført en utgående faktura, og ser at denne inneholder feil, har du mulighet til å opprette en identisk faktura som du kan endre, samtidig som opprinnelig faktura automatisk blir kreditert. Tidligere måtte dette gjøres i flere steg, og det krevde mange ekstra museklikk.   Slik går du frem: Åpne den utgående fakturaen du ønsker å kreditere (AR301000) , og klikk Behandlinger - Korriger faktura   Svar Ja på spørsmålet om du ønsker å korrigere faktura. Det opprettes ny en ny utgående faktura i status Balansert, og når du klikker Lagre får denne et nytt fakturanummer. Du ser også en link til opprinnelig faktura. I dette steget ligger opprinnelig faktura fortsatt i status Åpen og du ser en link til Korrigert faktura. Gjør nødvendige endringer på ny faktura, og klikk Oppdater for å bokføre denne i hovedbok. I denne prosessen blir det automatisk opprettet en utgående kreditnota som matches mot opprinnelig faktura, og begge postene ligger som Avsluttet. Så enkelt er det nå å korrigere faktura, men det er noe du bør være oppmerksom på. Hva skjer med vedlegg som er lagt til på opprinnelig faktura? Vedleggene kopieres automatisk til ny faktura.   Hva skjer hvis opprinnelig utgående faktura er betalt? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som har en betaling tilknyttet. Det gjelder både hvis fakturaen er delbetalt, fullt betalt eller at betalingen er annullert. Så lenge det eksisterer et betalingsbilag så vil du få denne meldingen.      Hva skjer hvis opprinnelig utgående faktura er sendt elektronisk? Den nye fakturaen arver innstillingen til opprinnelig faktura når det gjelder elektronisk sending. Var opprinnelig faktura merket for "Send til AutoInvoice", blir også ny faktura merket for sending til AutoInvoice. Kreditnota som blir opprettet og matchet mot opprinnelig faktura, blir satt til avsluttet. Skal denne sendes elektronisk, må dette gjøres manuelt fra skjermbildet Skriv ut faktura (AR508000) - Send til AutoInvoice. Merk at du må du aktivere "Vis lukkede fakturaer/kredinoter" for å se det avsluttede dokumentet.   Hva skjer hvis opprinnelig utgående faktura er tilknyttet salgsordre/leveranse? Det er foreløpig ikke mulig å benytte denne funksjonaliteten for fakturaer som er linket til salgsordre/leveranse.  Hva skjer hvis opprinnelig utgående faktura er bokført i en periode som nå er lukket? Hvis du har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000), vil kreditnotaen som opprettes automatisk bli bokført i samme periode som opprinnelig faktura, selv om perioden er lukket. Den nye fakturaen blir opprettet med samme dato og periode, men dette kan overstyres hvis ønskelig.    Hvis du ikke har aktivert Tillat postering på avsluttede perioder i Hovedboksinnstillinger (GL102000) får du en melding om at fakturaen er bokført i en avsluttet periode, og hvis du fortsetter så vil kreditnotaen bli bokført i neste åpne periode. Hvis du ønsker å bokføre kreditnotaen i samme periode som opprinnelig faktura, kan du klikke Nei på meldingen for å avbryte, sette på innstillingen og så korrigere faktura på nytt.    Tilsvarende skjer hvis opprinnelig utgående faktura er bokført i en periode som er satt som innaktiv:     NB! Samme faktura kan kun bli korrigert en gang.   Du har også mulighet for å reversere faktura uten at du ønsker å korrigere. Hvordan kan du lese om her.        
Vis hele artikkelen
10-11-2021 07:37 (Sist oppdatert 11-07-2022)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 1646 Visninger
Vi har tidligere beskrevet hvordan du kan registrere fritekst på ordrelinjer og skrive den ut på f.eks ordrebekreftelse.
Vis hele artikkelen
24-05-2016 18:40 (Sist oppdatert 11-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1576 Visninger
Mal for hvordan man fører allokering ved leveranse (og salgsordre).
Vis hele artikkelen
09-04-2018 14:20 (Sist oppdatert 01-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1519 Visninger
Hva er forskjellen på fraktmengde og fraktkostnad? Her finner du svaret.
Vis hele artikkelen
26-11-2018 12:13 (Sist oppdatert 27-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1482 Visninger
Du har mulighet for å tilpasse rapporter/blanketter i Visma.net ERP. Merk at rapportredigering i utgangspunktet er konsulentarbeid, og ikke dekket av vanlig support. Vi anbefaler generelt å kontakte partneren din eller Vismas konsulentavdeling på vnkonsulent@visma.com i forbindelse med dette.   I versjon 8.40 er det lagt inn støtte for å vise Alternativt varenummer for alternativ type Global, Kundens varenummer, og Strekkkode på flere rapporter i salgsmodulen. Dette har vært et ønske fra flere kunder og partnere.   Under fanetn Kryssreferanse på Ikke lagerførte varer (IN202000), og på Lagervarer (IN202500) er det mulig å registrere Alternativt varenummer på en vare. Les mer om dette her.     Nå kan du vise denne informasjonen på følgende rapporter: Tilbud (SO64101S og SO64108S) Ordrebekreftelse (SO64111S og SO64118S) Pakkseddel (SO64200S og SO64201S) Plukkliste (SO644000) Proformafaktura (SO64300S) Faktura ( (AR64108S, AR64118S, AR64105S, AR64110S, AR64106S, AR64104S, AR64102S, AR64101S and AR64103S) Monteringsbekreftelse (IN30702S) Plukkliste for montering (IN30701S) I tillegg så vil de nye feltene også være tilgjengelig dersom du har kopiert en av disse rapportene (visesmed prefix RE).   For å redigere rapportene, så kan du gå til ønsket rapport, og så klikke Rediger rapport. Dette åpner rapporten i redigeringsmodus. Under Datakilde er de nye tabellene (med tilhørende felt) gjort tilgjengelig.     Merk at du har dobbelt opp av de 3 datakildene. Se for eksempel CrossRefBarCode og DftCrossRefBarCode. Forskjellen på disse to er at CrossRefBarCode henter opp Alternativt varenummer der det er definert enhet.    Hvis du ser på vårt eksempel under så vil AlternateID under CrossRefBarCode vise verdien 222222222 dersom linjen på salgsordre er registrert med Enhet eske. AlternateID under DftCrossRefBarCode viser verdien 111111111 uavhengig av enhet.    Dette gir deg også mulighet til å kunne angi at dersom varen på ordrelinjen har en enhet der det er definert en spesifikk verdi, så blir denne vist. Hvis det ikke finnes en verdi for enheten, så vil den vise verdien som gjelder uavhengig av enhet.   Da kan du benytte disse formlene:   =IIf([CrossRefBarCode.AlternateID]<>NULL,[CrossRefBarCode.AlternateID],[DftCrossRefBarCode.AlternateID])   =IIf([CrossRefCustPartNumber.AlternateID]<>NULL,[CrossRefCustPartNumber.AlternateID],[DftCrossRefCustPartNumber.AlternateID])   =IIf([CrossRefGlobal.AlternateID]<>NULL,[CrossRefGlobal.AlternateID],[DftCrossRefGlobal.AlternateID])
Vis hele artikkelen
10-03-2021 10:01 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 1 Svar
  • 2 liker
  • 1519 Visninger
Du kan legge inn en prisavtale basert på den enkelte enhet. Dvs at du oppretter en prisavtale for STK og en annen prisavtale for ESKE .
Vis hele artikkelen
15-05-2018 15:54 (Sist oppdatert 11-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1416 Visninger
Vi vil dele et tips om en feilmelding vi ofte får henvendelser om.
Vis hele artikkelen
25-02-2019 13:36 (Sist oppdatert 26-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1371 Visninger
I versjon 8.20 kan man sette opp at innlogget bruker blir valgt som Standard selger på salgsordre automatisk. 
Vis hele artikkelen
24-03-2020 10:00 (Sist oppdatert 17-08-2022)
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 1392 Visninger
I Visma.net ERP kan du definere automatiske avrundingsregler. Her skal vi se på hvor du definerer avrundingsregler for reskontro.
Vis hele artikkelen
06-11-2018 12:39 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1347 Visninger
I Visma.net Logistikk kan man opprette innkjøp basert på en salgsordre.
Vis hele artikkelen
21-07-2015 23:30 (Sist oppdatert 09-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1339 Visninger
Guide til hvordan du kan allokere et partinummer ved varemottak.
Vis hele artikkelen
06-04-2018 10:47 (Sist oppdatert 27-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1310 Visninger
Vi skal i denne artikkelen gå gjennom hvordan du kan knytte eier opp mot en salgsordre. Da kan du bruke noe som heter "Eier". Denne koblingen er koblet til den innloggede brukeren. Det du gjør er å skape en "Ansatt" i systemet, og den ansatte er knyttet til et brukernavn. Når brukeren oppretter en salgsordre, kobles den automatisk til som "Eier" til salgsordren. Dette vil vises i fanen regnskapsinnstillinger på salgsordren. 
Vis hele artikkelen
30-11-2018 10:04 (Sist oppdatert 20-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1296 Visninger
Et partinummer er et unikt nummer som tildeles en bestemt mengde eller parti av et produkt. 
Vis hele artikkelen
27-03-2018 10:45 (Sist oppdatert 02-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1282 Visninger
  Forespørselen Historikk for utgående faktura pr. vare (SO40104S) som ligger under Meny - Salg - Forespørsler viser salg pr. vare basert på fakturerte salgsordre som er oppdatert. Faktura opprettet via Kundereskontro er ikke inkludert.    Merk:  -  viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer     Salg per vare og kunde (AR40103S), gir en oversikt over salg fakturert fra ordremodulen og salg  som er fakturert via Kundereskontro-modulen.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 14:33 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1282 Visninger
Alternativ ID er et felt på vareregisteret hvor du kan registrere en annen ID enn varenummer. Denne ID'en kan du f.eks benytte som identifikator får å finne korrekt vare.
Vis hele artikkelen
15-05-2018 16:00 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1267 Visninger
I versjon 8.30 lagres valgene ved kopi av salgsordre per bruker. 
Vis hele artikkelen
15-12-2020 11:28 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1233 Visninger
Opprettes det leveranse på en salgsordre, blir lagervarer som er klare for levering med på leveransen. Hva så med "Ikke lagerførte varer"?
Vis hele artikkelen
17-10-2018 09:15 (Sist oppdatert 22-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1216 Visninger
Det er mulig å opprette leveranser på lagervarer som du ikke har på lager. Her kan du se hvordan.
Vis hele artikkelen
25-09-2018 08:39 (Sist oppdatert 26-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1173 Visninger
Tidligere ble Lokasjon på leveransen ofte ikke tildelt automatisk hvis varen ikke var på lager. Dette er endret i versjon 8.22. 
Vis hele artikkelen
25-05-2020 11:13 (Sist oppdatert 09-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1186 Visninger