Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Hvis man oppretter en ny kundeprofil må man endre rapporten som kommer opp som standard.
Vis hele artikkelen
18-04-2017 22:36 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 690 Visninger
Alternativ ID er et felt på vareregisteret hvor du kan registrere en annen ID enn varenummer. Denne ID'en kan du f.eks benytte som identifikator får å finne korrekt vare.
Vis hele artikkelen
15-05-2018 16:00 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1266 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du endrer avgiftssats. 
Vis hele artikkelen
01-04-2020 12:05 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 2 Svar
  • 2 liker
  • 3461 Visninger
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Avgifter.    
Vis hele artikkelen
28-06-2019 11:36 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1212 Visninger
Du kan dele varene i Visma.net ERP inn i grupper/klasser. Dette kan være en ganske vanskelig prosess, så derfor har vi laget en detaljert forklaring på hva du skal gjøre!
Vis hele artikkelen
15-05-2018 14:59 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 1772 Visninger
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Leverandørreskontro.
Vis hele artikkelen
12-07-2017 12:07 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 4 Svar
  • 0 liker
  • 4936 Visninger
En pakkevare er en artikkel som er satt sammen av flere varer og selges komplett. Pakken kan være en lagervare eller en ikke lagerført vare. Den kan bestå av andre lagervarer eller ikke lagerførte varer som komponenter.  Hvordan opprette pakkevarer og gjøre de tilgjengelige for salg? Les mer om dette her: Pakkemontering - montering av strukturvare med komponenter    Etter innspill fra kunder på at pakkespesifikasjon bør være enklere tilgjengelig, har vi i versjon 8.25 fått mulighet til å opprette spesifikasjon for pakkemontering direkte fra varen. Det er nå tilrettelagt både fra lagervare og ikke lagerførte varer.   Åpne skjermbildet Lagervarer (IN202500) via Meny - Lager -Registre - Lagervarer. Aktiverer du feltet Er en pakke, vil valget Spesifikasjon for pakkemontering bli tilgjengelig.       Klikker du på valget Spesifikasjon for pakkemontering, åpnes skjermbildet Spesifikasjon for pakkemontering (IN209500). I dette skjermbildet kan du legge inn hvilke varer pakken består av.  Er denne informasjon registrert tidligere, kan du her enkelt se hvilke varer pakken består av og detaljer for pakken.   Tilsvarende funksjonalitet fra Ikke lagerførte varer (IN2020PL😞  
Vis hele artikkelen
08-09-2020 09:12 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 2 Svar
  • 4 liker
  • 2410 Visninger
  Forespørselen Historikk for utgående faktura pr. vare (SO40104S) som ligger under Meny - Salg - Forespørsler viser salg pr. vare basert på fakturerte salgsordre som er oppdatert. Faktura opprettet via Kundereskontro er ikke inkludert.    Merk:  -  viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer     Salg per vare og kunde (AR40103S), gir en oversikt over salg fakturert fra ordremodulen og salg  som er fakturert via Kundereskontro-modulen.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 14:33 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1281 Visninger
Denne forespørselen gir en oversikt over leveranser. Derfor baserer den seg på data fra skjembildet Leveranser (SO302000).     Merk:  - viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer - standard vises varer på leveranser som er bekreftet. Aktiverer du feltet Inkluder ikke fullførte dokumentlinjer, inkluderes også varer fra leveranser som ikke er bekreftet enda.       
Vis hele artikkelen
04-09-2020 14:29 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 947 Visninger
Det er nå mulig å aktivere sending til Autoinvoice på kundeprofilen. 
Vis hele artikkelen
04-07-2017 14:05 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1871 Visninger
Forespørselen Salg pr vare (SO40102S) har endret navn til Historikk for ordrebekreftelse pr. vare. Forespørselen baserer seg på data fra ordrelinjer i skjermbilde Salg (SO301000).    Merk:  - viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer - standard vises bare varer fra ordrelinjer som er markert som fullført.  Aktiverer du feltet Inkluder ikke fullførte dokumentlinjer, vises også varer på ordrelinjer som ikke er fullført/bekreftet enda.    Det er lagt til mulighet for "drilldown" på feltet Varenr slik at du kan åpne varen direkte fra forespørselen.      
Vis hele artikkelen
04-09-2020 14:27 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1110 Visninger
På ordre, leveranser og faktura har du mulighet for å legge til notat og vedlegg både i "hode" og på linjer. Registreres notat/vedlegg på ordre, kan de kopieres til leveranse og faktura. Tidligere har vi kun hatt støtte for å kopiere linjenotat og linjevedlegg til leveransen/faktura. I versjon 8.25 har vi fått funksjonalitet for å kopiere notat og vedlegg fra "hode" over til de andre dokumentene i ordreflyten, dvs fra ordre til leveranse og fra leveransen til faktura.   Du aktiverer denne funksjonen på ordretypen via følgende felt: -Kopier notater til leveranse -Kopier vedlegg til leveranse -Kopier notater til faktura -Kopier vedlegg til faktura   Har du flere ordre med forskjellig hodenotat og vedlegg og samler disse på en leveranse, vil notatet fra den siste ordren bli kopiert til leveransen. Vedleggene for alle ordrene blir lagt til som vedlegg på leveransen.   I eksempelet under ønsker vi å kopiere både vedlegg og notat fra ordrehode over på leveransen og på faktura. Åpne skjermbilde for Ordretype (SO201000), velg ønsket ordretype. Aktiver feltene vist i skjermbildet og Lagre.     Registrer salgsordre og legg inn notat og vedlegg i ordrehode. Notat registreres via valget Merknader. Vedlegg legges inn via valget Filer. Opprett leveranse på vanlig måte. Åpner vi leveransen ser vi at notatet og vedlegget vi la inn på ordren er kopiert til leveransen.   Opprett faktura på vanlig måte. Åpner vi faktura, ser vi at notatet og vedlegget også vises på faktura.      
Vis hele artikkelen
04-09-2020 14:23 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 2 Svar
  • 2 liker
  • 2510 Visninger
I versjon 8.21 har vi lagt til Sluttmengde i Historikk for lagervurdering - sammendrag (IN61800S).
Vis hele artikkelen
12-05-2020 11:09 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1418 Visninger
Ved uttak i reklameøyemed, gaver og til privat forbruk skal det som hovedregel beregnes merverdiavgift. Dette skal innrapporteres på egna mva-koder for uttak. Nedenfor har vi utarbeidet et forslag til hvordan dette kan føres.    For uttak til bruk i egen virksomhet hvor det ikke skal beregnes uttaksmerverdiavgift, se dette brukertipset.   Forebredelse: Opprett egen ordretype Vi anbefaler å opprette en egen ordretype for å enkelt skille mellom uttak og andre salgsordre. Alternativt kan ordretype “IN - Faktura” benyttes.    Gå til Meny ->Salg -> Ordretyper (SO2010PL): Åpne ordretypen “IN - Faktura” og kopier denne Klikk + for å legge til en ny ordretype Gi ordretypen et nummer/bokstavkode f.eks “UT” Lim inn ordretypen IN som du kopierte Endre beskrivelsen til f.eks “Uttak” Klikk Lagre   Før uttaket I eksempel under skal det føres uttak på 100 gjenstander som skal gis ut som gave til kunder. Varene har en kostpris på kr 600,- eks mva og en utsalgspris på 720,- eks mva. Uttaks merverdiavgift skal beregnes av omsetningsverdi for varen. Gå til Meny ->Salg -> Salg (SO3010PL): Opprett en ny salgsordre Velg ordretype “UT” som vi opprettet over Opprett gjerne en egen kunde for “Uttak” Legg til vare på linjene Velg “Klargjør faktura” i menyen Behandlinger Dersom det er snakk om ikke lagerførte varer kan du hoppe over opprettelse av salgsordre og gå direkte til Utgående faktura (AR301000) for å legge inn varene.  På fakturaen endrer du avgiftskode på varene til en av kodene nedenfor og setter salgskonto til 3060 - Uttak av avg. pl. Varer 3U - Uttak av varer og tjenester avgiftspliktig høy sats 31U - Uttak av varer og tjenester avgiftspliktig middels sats 32U - Uttak fisk og maritime viltlevende ressurser 33U - Uttak av varer og tjenester avgiftspliktig lavsats Denne metoden kan også brukes ved uttak av varer til bruk i egen virksomhet. Du fjerner i så tilfelle avgiftskoden fra linjene. Legg til en ny linje hvor du korrigerer varekostnaden, slik at det er kostpris på varene som føres mot 3060 - Uttak av avg. pl. Varer. Beløpet skal være negativt og du skal ikke ha noen avgiftskode. Legg til en ny linje for kostnadsføring av uttaket mot riktig regnskapskonto, denne skal være varekostnaden + uttaksmerverdiavgift. Beløpet skal være negativt og du skal ikke ha noen avgiftskode. Oppdater fakturaen.   Resultatet av føringen over er følgende hovedbokstransaksjon:     Ved uttak av lagervarer vil du også få følgende hovedbokstransaksjon:      
Vis hele artikkelen
28-02-2022 16:22 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 958 Visninger
Hvordan tilpasse kolonneoverskriftene når man angir et periodeintervall på resultatrapporten
Vis hele artikkelen
05-07-2019 11:50 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 2495 Visninger
I versjon 8.20 innfører vi en ny funksjon relatert til hvilken kostpris som foreslås på salgsordre.
Vis hele artikkelen
24-03-2020 10:01 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1765 Visninger
I versjon 8.21 kan du få advarsel hvis Forsendelsesdato på leveranse er ulik systemdato. 
Vis hele artikkelen
10-05-2020 10:05 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1132 Visninger
I versjon 8.20 er info Parti-/serienr. synlig på rapporten Varemottak (PO646000).
Vis hele artikkelen
27-03-2020 15:19 (Sist oppdatert 17-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1093 Visninger
I versjon 8.20 har vi utvidet funksjonaliteten for å sjekke hvem som har adgang og rettigheter til et skjermbilde. 
Vis hele artikkelen
24-03-2020 20:20 (Sist oppdatert 17-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1706 Visninger
I Financial kan du fordele kostnader og inntekter . Dette gjøres ved at du oppretter en fordelingsnøkkel som du legger til under føringen. Deretter Utfører du fordelingen. Denne artikkelen beskriver prosedyrene for dette.
Vis hele artikkelen
11-07-2016 19:57 (Sist oppdatert 17-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2212 Visninger