Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
I versjon 8.21 kan du endre kunde eller leverandør på en eksisterende faktura. 
Vis hele artikkelen
10-05-2020 09:36 (Sist oppdatert 17-01-2023)
  • 2 Svar
  • 3 liker
  • 3477 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du endrer avgiftssats. 
Vis hele artikkelen
01-04-2020 12:05 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 2 Svar
  • 2 liker
  • 3491 Visninger
Vi vil her se på noen nyheter som har kommet i Report designer.     Redigere Strekkode Nå er det mulig å endre størrelse på strekkoder.  Her har jeg hentet en bildeboks og lagt på blanketten. Endrer så Kilde til "Strekkkode". Legger inn en verdi. Og nede til høyre kan vi se plasseringen og størrelsen til bildeboksen.   Her har jeg endret størrelsen og vi ser at strekkoden har blitt større.   Tilpasse størrelse på papir Man kan nå velge selv hvilken størrelse man vil han på en blankett. Trykk på det grå området, og så kan du endre PaperKind fra A4 til Custom.  Da kan du selv bestemme størrelsen på blanketten.    Bilde som bakgrunn/vannmerke Vil du merke dine dokumenter/fakturaer så er det mulig å gjøre nå. Trykk på den grå bakgrunnen. Så gå til Bakgrunnsbilde og trykk på de tre prikkene. Der kan du laste opp en bildefil.  Jeg har lastet opp en fil som heter Copyright. Slik ble fakturaen. Copyright i et rektangel vil da være med på alle sider.      Sideskift Hvis man ønsker så kan man legge inn sideskift/page break på en faktura.  Ved å bruke sideskift så kan du f.eks. nå få en vareetikett per side. Som vi ser så kan vi legge inn sideskift før, etter og før og etter.   Her har jeg valgt sideskift før, og slik ser det ut. Side to er da fakturaen.     Skriv på hver side Som standard på en faktura på to sider, så vises betalingsinformasjon og informasjon om avsender bare nederst på side to. Nå er det mulig å endre det slik at den informasjonen vises på alle sider.  I eksemplet her så gjelder det for subReport1, men kan og gjelde for alle deler av blanketten.     Sidetelling Tidligere har det vært litt problemer med sidetelling i footer og header. Nå fungerer det ved å sette aktiv på Skriv på første side og Skriv på siste side.      Endre størrelse og skalering på bilder Na er det lagt inn mulighet for å redigere bilder i report designer.     Flere skrifttyper tilgjengelig Vi har gjort tilgjengelig de mest brukte skrifttpyene i Report designer.  Og man kan legge inn ønsket størrelse på skrift ved å legge inn f.eks. "16px".   Endre størrelse på subReport Trykker man i subReport i Report designer så får man muligheten til redigere egenskaper.        
Vis hele artikkelen
18-02-2020 11:50 (Sist oppdatert 18-02-2020)
  • 2 Svar
  • 5 liker
  • 2284 Visninger
I versjon 8.17 er det mulig å skjule kolonnen Rabatt på Ordrebekreftelse (SO64111S).
Vis hele artikkelen
15-11-2019 12:47 (Sist oppdatert 11-08-2022)
  • 2 Svar
  • 1 liker
  • 2264 Visninger
I versjon 8.16 (tilgjengelig fra 29.9.19) har vi gjort det enklere å vise kostnadsbærere i Approval.
Vis hele artikkelen
28-09-2019 13:07 (Sist oppdatert 28-09-2019)
  • 2 Svar
  • 2 liker
  • 2184 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan kopiere innholdet i en eksisterende kundefaktura. 
Vis hele artikkelen
24-01-2020 16:01 (Sist oppdatert 23-09-2022)
  • 2 Svar
  • 1 liker
  • 1458 Visninger
I versjon 8.16 (tilgjengelig fra 29.9.19) har vi innført begrensninger på antall ordre som kan behandles i samme prosess i skjermbildet Skriv ut /send ordrer med e-post (SO502000).
Vis hele artikkelen
27-09-2019 15:37 (Sist oppdatert 06-09-2022)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 1986 Visninger
Hvordan tilpasse kolonneoverskriftene når man angir et periodeintervall på resultatrapporten
Vis hele artikkelen
05-07-2019 11:50 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 2558 Visninger
En betalingskonto (CA202000) har fire ulike valg for hva som skal være Standard behandling innbetalinger og Standard behandling kontoutdrag.    Hva betyr de ulike valgene? I denne artikkelen går vi gjennom dette med feltet Standard behandling innbetalinger som eksempel.      Merk: uansett valg her kommer innbetalingene inn i Autopay-innboks (CA50400S) med status Ny. Meldingene i AutoPay-innboksen må behandles før de blir synlige i Behandle inngående betalinger/Behandle kontoutdrag, uavhengig av hvilken standard behandling man velger.   Importer fra Autopay   Når denne er valgt havner innbetalingene i skjermbilde Behandle inngående betalinger (AR305000), men ingen behandling blir gjort utover det.    Importer fra Autopay og match   Når denne er på havner innbetalingene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) og programmet vil klikke på Automatisk avstemming. De transaksjonene som har match vil bli matchet og feltet Klar til behandling vil bli avhuket.    Importer fra Autopay og behandle   Når denne er på havner transaksjonene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000), og programmet trykker på Automatisk avvstemming og Behandle. Dette både matcher transaksjonene og behandler (bokfører) dem.      Utelat fra Autopay   Når dette er valgt importeres ikke betalingene automatisk (men kan senere importeres fra Autopay-innboks (CA50400S)  
Vis hele artikkelen
05-06-2019 15:54 (Sist oppdatert 19-09-2023)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 2123 Visninger
Hvordan inkludere kontaktpersonen i sending av Autoinvoice.
Vis hele artikkelen
28-02-2019 10:56 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 2403 Visninger
Funksjonen beskrevet her er først og fremst implementert etter ønske fra våre finske kunder.
Vis hele artikkelen
28-02-2019 13:04 (Sist oppdatert 27-01-2020)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 1820 Visninger
Her finner du hjelp til hvordan du kan finne saldoliste med inngående balanse og utgående balanse for året. 
Vis hele artikkelen
25-02-2019 15:26 (Sist oppdatert 01-11-2019)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 2005 Visninger
Guide til hvordan man kan avstemme kundereskontro mot hovedboken.
Vis hele artikkelen
01-02-2019 15:35 (Sist oppdatert 17-03-2020)
  • 2 Svar
  • 1 liker
  • 4016 Visninger
Denne artikkelen viser praktiske hurtigtaster i Visma.net ERP 
Vis hele artikkelen
12-12-2018 20:20 (Sist oppdatert 13-01-2020)
  • 2 Svar
  • 3 liker
  • 2819 Visninger
 Mottar du en innbetaling via AutoPay som gjelder flere åpne fakturaer, har du mulighet for å splitte innbetalingen og matche den mot flere fakturaer. 
Vis hele artikkelen
06-12-2018 16:00 (Sist oppdatert 20-11-2020)
  • 2 Svar
  • 1 liker
  • 4033 Visninger
Ved registrering av salgsordre blir varens kostpris foreslått på ordrelinjen. Dette er en beregnet kostpris. Det er først ved leveranse systemet vet reell kostpris.   Hva er det som avgjør hvilken kostpris fra varen som blir foreslått?   Det er en kombinasjon av feltet Lagerverdimetode på artikkel og feltene Gj.sn standard returkost og FIFO standard returkost på varens lagersted.   - Hvis lagerverdimetoden på varen er satt til FIFO, er det verdien som er valgt i feltet  FIFO standard returkost på varens lagersted som avgjør. - Hvis lagerverdimetoden på varen er satt til Gjennomsnitt, er det verdien i feltet Gj.sn standard returkost på varens lagersted som avgjør. Eksempel   Vare 1000 har lagerverdimetode Gjennomsnitt.     På lagerstedet til denne varen er det valgt Siste i feltet Gj.sn standard returkost.      På varen ligger Siste kostpris som 61 og Gj.snittlig kostnad som 55.     Registrer vi salgsordre er det siste kostpris, 61, som foreslås:      Endrer til Gjennomsnitt på lagersted.     På salgsordren blir nå Gj.snittlig kostnad, 55,  foreslått.    
Vis hele artikkelen
30-10-2018 14:46 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 2 Svar
  • 2 liker
  • 3422 Visninger
I Visma.net ERP har du mulighet for å endre på en oppdatert hovedbokstransaksjon. Hvordan er forklart her: Korrigere bilag   Denne funksjonen er utvidet. Tidligere hadde du kun mulighet for å endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå er det mulig korrigere deler av bilaget/beløpet via funksjonen «Del opp».   Vi ser på et eksempel: Vi fører et enkelt hovedbokstransaksjon på konto 6800/1900 kr 5000,-     Korrigering kan gjøres for det enkelte bilaget ved å velge Behandlinger og Korriger.       Da åpnes skjermbilde for korriger transaksjoner.     Tidligere kunne du kun endre konto, dato, og kostnadsbærer på hele bilaget. Nå kan du endre på deler av bilaget. Si du ønsker å splitte utgiften på konto 6800 på forskjellig kostnadsbærere. Stå på linjen du ønsker å korrigere, her linjen med konto 6800, velg Del opp. Det blir opprettet en ny linjen for korreksjonen. På den nye linjen legger du inn det som skal endres, her "Til kostnadsbærer" lik 1 og "Nytt beløp" lik 3000. Legg merke til at "Nytt beløp" på opprinnelig postering reduseres. De postene som er under korrigering blir uthevet. Velg Behandle for å oppdatere endringen.     Det blir opprettet ny bunt på korreksjonen.   Her ser vi at opprinnelig postering på konto 6800 reduseres med kr 3000,-. Endringen blir postert på  kostnadsbærer 1. Det ligger også henvisning til opprinnelig bunt.     Ser vi på den opprinnelige bunten er «gjenstående beløp» 2000,- (Remaining Reclass.Amount). Det er også en informasjon på bilagslinjen som sier at bilaget er korrigert.       På kontoutdraget ser vi posteringene etter korrigeringer.     Ved å velge Korriger direkte fra bilaget blir dette bilaget hentet inn og er klar for korrigering. Da er et kun det ene bilaget du kan endre på. Du kan endre flere bilag samtidig ved å velge Korriger transaksjoner. Dette skjermbildet kan åpnes via meny - Hovedbok - behandling og Korriger transaksjoner. Bildet åpnes tomt. Velg Hent, registrer hvilke bilag som skal hentes og klikk på Hent.      Posteringer innenfor intervallet hentes inn og kan korrigeres.     Her korrigeres posteringen på 6100 som ligger på kostnadsbærer 0. Kr 3000,- skal til konto 6190 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere og velg Del opp. Legg inn korrigeringen.      I tillegg skal kr 500,- posteres på 6100 kostnadsbærer 1. Stå på linjen du skal korrigere. Velg Del opp. Ny linje blir opprettet. På denne legger vi inn konto 6100, kostnadsbærer 1. Oppdaterer ved å velge Behandle.   Du kan se historikken i forbindelse med korreksjoner ved å gå inn på enten korreksjonsbunten eller den opprinnelige bunten og velger Historikk for bilagskorreksjoner.     Det viser en oversikt over korreksjonene.      
Vis hele artikkelen
26-09-2018 21:23 (Sist oppdatert 27-06-2019)
  • 2 Svar
  • 1 liker
  • 3183 Visninger
I denne artikkelen skal vi gå gjennom hvordan du utfører lagertelling på hele lageret. Altså full vareopptelling. Vi skal se på hvordan dette gjøres og hva man bør tenke på ved en varetelling.     Lagersted På lagersteder kan du aktivere knappen  Frys lageret når vareopptelling pågår.  Når varetelling da er i gang (varetelling er i status Telling pågår) får du ikke gjort noen transaksjoner eller oppdatert noen mottak. Du kan f. eks lage en innkjøpsordre og lagre et varemottak. Men ikke oppdatere. Du får en feilmelding hvis du prøver å gjøre noe da. Denne innstillingen kan overstyres, men vi anbefaler på det sterkeste at man har rutiner internt på plass slik at når man foretar en varetelling så foregår ikke lagertransaksjoner parallelt. Dersom man gjør det vil det være svært vanskelig å registrere det faktiske lageret man har. Velger du å ikke fryse så kan du levere/motta når vareopptelling er i status Dataregistrering (etter at du trykt på Avslutt telling i skjermbildet Godkjenn vareopptelling - IN305000), men da må du manuelt holde styr på dette og kalkulere det inn når du velger å oppdatere opptalt antall. Da må det som er telt på lager justeres med det som har skjedd av lagerbevegelser i mellomtiden.     Når du skal i gang med vareopptelling må du først opprette en Vareopptellingstype (IN2089PL). Her fyller du ut Typenr, Beskrivelse og på Genereringsmetode velger du Hele fysiske lager.     Typenr: Hva vareopptellingen din skal hete. Genereringsmetode: Hvilken metode skal brukes til å generere listen over lagervarer for vareopptelling: Hele fysisk lager, Per lager, Per omløpsklasse, Per ABC-kode, Per syklus eller Per vareprofil. Lagersted: Det spesielle lageret hvor vareopptellingen vil finne sted. Du kan la feltet stå tomt for å bruke vareopptelling på ethvert lager. Hvis du velger Lagersted kan du også velge lokasjon hvor vareopptelling skal skje og velge plukkprioritet. Tilordningsrekkefølge: Fanen tilordningsrekkefølge viser bare rekkefølgen du kan sette opp på rapporter. Du kan sortere Etter lokasjon, Per varenr, Per parti/serienummer om dette er satt på varen eller Per lagerbeskrivelse.         Når du lagret vareopptellingstypen så går du til skjermbildet Klargjør vareopptelling (IN504000).  Her velger du den vareopptellingstypen du lagde i sted, og så velger du Lagersted. Om du valt et konkret lagersted på vareopptellingstypen vil det ikke være mulig å velge noe annet lagersted her.        Under Blanke linjer å legge til kan du velge f.eks. 5. Linjer. Det som er greit å vite i dette bildet er at varene som kommer i tellingen her er kun varer som har hatt lagertransaksjoner. Saldoen kan være 0, men de må ha hatt lagertransaksjon. Så hvis du har en vare og ikke har hatt noen lagertransaksjon på den, så skal den per default ikke komme med her. Hvis du da ønsker saldo på denne fordi du har en på lager så kan du legge til denne varen på den blanke linjen. Når du valgt typenummer og lager kan du enten generere telling på utvalgte varer eller på alle varer i den valgte typenummeret.    Generere telling på utvalgte varer   For å generere telling på utvalgte varer marker varene og klikk på Generer fysisk lager.        Når du trykker på Generer fysisk lager så vil lageret fryses om du har aktivert knappen Frys lageret når vareopptelling pågår. Hvis du ikke aktivert knappen, vil det kun fryses varer du valgt. Du blir automatisk tatt til skjermbildet Godkjenn vareopptelling (IN3050PL).     Generere telling på alle varer i telletypen   Du kan også generere telling på alle varer som vises i forslaget ved å klikke på Generer fysisk lager, totalt. Da opprettes det tellebunt på alle varer.     Du kan lese mer om de to alternativene for varetelling her.    Vareopptelling   Når du har satt i gang vareopptellingen og skal legge inn data kan du bruke bildet Vareopptelling (IN305010) eller gå rett til Godkjenn vareopptelling å legge inn der. Når du kommer til skjermbildet Vareopptelling må du i feltet Referansenr. velge aktuell vareopptellingsnummer.     Her ser du antall før telling og her kan du skrive inn opptalt antall. Du kan også sette utvalg på lokasjon slik at hver person får ansvaret får å telle hver sin lokasjon/hylleplass. Hvis opptalt antall er ulikt antall før telling så ser vi en differanse her. Bildet Vareopptelling brukes av de som er ute på lageret. Her kan de filtrere etter lokasjon f.eks lokasjon 1 og lokasjon 2 som kan gjøre vareopptellingen lettere å registrere. Legger du f.eks inn 51 stk på Opptalt antall vil dette vises i bildet  Godkjenne vareopptelling. Alt som du legger inn her vises i dette bildet. Referansenr kommer fra lagerinnstillinger og Nummerserie for varetelling. Godkjenn vareopptelling   Her ser vi de 51 vi la inn fra bildet vareopptelling. Kan også ta ut denne listen i Excel og legge inn verdier der.       Om det er noen varer som ikke ligger her kan du trykke på Legg til og velge varen under varenr, velg lokasjon og antall. Det er kun manuelle tilføyde linjer du kan slette fra dette skjermbildet. Sett inn reell beholdning i feltet for Opptalt antall. Avvik i antall Kostnadsavvik vil vise et avvik basert på varens kostnad. Kolonnen for Årsakskode vil benytte standard Årsakskode for varetelling men her har man også muligheter til å lage egne årsakskoder for sporing, til eksempel brekkasje, tyveri, utdaterte varer eller annet som passer din bedrift. Årsakskoden på varelinjen hentes fra Lagerinnstillinger (IN101000). Som standard er det årsakskode 4- Lagerkorreksjon. Dette kan endres om du har en egen årsakskode du har laget.   Når du er ferdig med å legge inn antall har du valgene: Avslutt telling, Fullfør fysisk lager og Annuller varetelling. Avslutt telling : det endrer status for varetelling til Dataregistrering. Har du ikke aktivert innstillingen for Frys lageret når vareopptelling pågår kan du nå registrere lagertransaksjoner for varene i tellingen (f. eks. bekrefte leveranse).    Fullfør fysisk lager: da skapes det en justering, lagerkorreksjon og et ref. nr blir laget som vi kan gå inn å se på.   Annuller telling : da avslutter du uten at noe blir gjort med verdiene. Da vil ingen varetelling bli gjort.   Når du nå prøver å trykke på Fullfør fysisk lager får du en feilmelding. Dette fordi kolonnen Status på vareopptellingen står som Ikke angitt. For å fullføre en vareopptelling må statusen være noe annet enn Ikke angitt. Du har mulighet til å masseoppdatere linjene med status Ikke angitt ved å bruke knapper: Sette til null- da blir opptalt antall til 0. Sett ikke angitt til hoppet over- da endres status til hoppet over, da vil ikke lagersaldo endre seg. I dette tilfelet kan du  velge Sett ikke angitt til hoppet over.  Når du da klikker på Fullfør fysisk lager skapes det en lagerkorreksjon for de varene som det er justert for.  Denne justeringen ligger under fanen Justeringsinformasjon. Du kan da klikke på denne, får å få opp detaljene og følge bokføringen av lagerkorreksjonen i regnskapet. Motkonto styres av årsakskoden som ligger på vareopptellingen. Hvis ingen årsakskode registreres benyttes Årsakskode for vareopptelling under Lagerinnstillingen.         Det finns  ulike rapporter du kan bruke i vareopptellingen.  Tellelister (IN620500)   Kan brukes til de som teller lageret. Her kan vi se hvor mange varer som er realisert antall og her kan vi telle hva som fysisk er på lager og skrive ned.     Forhåndsvis avvik for vareopptelling (IN621500)   I denne rapporten fyller vi ut avvik om det finnes.    
Vis hele artikkelen
26-09-2018 12:57 (Sist oppdatert 29-09-2022)
  • 2 Svar
  • 2 liker
  • 6832 Visninger
Oversikt og sporbarhet i forhold til hvem som har gjort hva i Visma.net ERP, har med denne versjonen blitt enklere enn noen gang.  Hvem har opprettet bilaget f.eks et innkjøp, når ble det opprettet? Hvem endret sist og tidspunkt for siste endring.
Vis hele artikkelen
20-06-2018 12:52 (Sist oppdatert 22-07-2019)
  • 2 Svar
  • 1 liker
  • 2514 Visninger
Informasjon om sending av vedlegg på faktura til Visma.net Autoinvoice
Vis hele artikkelen
06-06-2018 14:53 (Sist oppdatert 19-08-2022)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 2421 Visninger