Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma.net ERP

Sorter etter:
Denne artikkelen viser deg hvordan du sletter cookies ved problemer som skyldes dette.
Vis hele artikkelen
19-11-2020 15:27 (Sist oppdatert 24-10-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 4692 Visninger
I Visma.net Payroll kan du nå velge at kontoer skal hentes fra Visma.net Financials.
Vis hele artikkelen
18-11-2020 11:37 (Sist oppdatert 18-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 873 Visninger
Her finner du hvordan du kan knytte direktelevering til et gitt lagersted.
Vis hele artikkelen
08-05-2018 15:25 (Sist oppdatert 23-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1800 Visninger
 Ofte kan det være ønskelig å se marginene/fortjenesten ved registrering av salgsordre. Det kan også være ønskelig å beregne salgspris ut fra erstattningskost eller annen kostpris enn det som ligger på ordrelinjen. Hvordan dette kan settes opp beskrives her.
Vis hele artikkelen
30-08-2017 14:25 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1188 Visninger
Denne artikkelen viser deg hvordan du reverserer en hovedbokstransaksjon opprettet under Hovedbok. 
Vis hele artikkelen
30-08-2017 14:32 (Sist oppdatert 09-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2805 Visninger
I versjon 8.26 har vi gjort det enklere å fylle inn Bestillingsforslagsprofil der det trengs i systemet. 
Vis hele artikkelen
20-10-2020 15:00 (Sist oppdatert 30-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1739 Visninger
  Fakturainnboksen er lagt opp til å importere fakturaer korrekt, men av ulike årsaker kan det forekomme feilmeldinger. Denne guiden gir en oversikt over feilen "The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox".     Fakturaer med feil i fakturainnboksen sees ved å velge Feil i nedtrekksmenyen. Årsaken til feilen ses i feltet Statusårsak (merk at dette kan være plassert lenger til høyre avhengig av oppsettet hos deg).      The total of created invoice does not match the total of the document of the inbox   Denne feilmeldingen kommer av at mva er beregnet forskjellig på fakturaen, i forhold til Financials. Programmet er som standard satt opp til å beregne mva per linje/vare på fakturaen. Dette kan ses på de forskjellige avgiftsnumrene:      Det kan riktignok være at leverandøren har beregnet mva basert på totalbeløpet. Under ser man at totalbeløpet for mva. er oppgitt til 190,64, selvom summen av linjene er 190,65. Pga. avrunding kan disse beløpene være forskjellig. Dette gjør også at totalbeløpet blir forskjellig.      Under ser man hvordan dette vil se ut i Financials. Ettersom beløpet i feltet Saldo (til høyre) er forskjellig fra beløpet i feltet Fakturabeløp (nederst) får man ikke bokført fakturaen. Den enkleste løsningen her er å endre beløpet i feltet Beløp til 1027,54 (samme som beløpet i feltet Saldo over).      Det er mulig å endre innstillingene i Financials til å beregne mva på totalbeløpet (ref. info øverst i artikkelen). For å gjøre dette endres innstillingen til Beregn på dokumentbeløp. Dette vil riktignok medføre feil for fakturaer som er beregnet per linje. Vår erfaring er at de fleste beregner mva. per linje og summerer dette. Vi anbefaler altså å la standardinnstillingen Beregn på varebeløp.                      Spesielt for fakturaer via skanne-tjenesten   Er fakturaen kommet inn via skanne-tjenesten vil bare totalbeløpet bli tolket, og kostnaden vil vises som en fakturalinje i Financials. Pga. dette kan ikke mva. beregnes per varelinje selv om originalfakturaen (pdf-fakturaen) har dette. Financials beregner mva basert på det totale avgiftspliktige grunnlaget. Dette kan avvike fra mva-beløpet på fakturaen, da dette kan være summen av mva per fakturalinje. Vi anbefaler alle å be leverandørene sende elektronisk faktura direkte. Dette gjør at alle fakturalinjene blir opprettet som på originalfakturaen.   I eksemplet under ser vi en faktura som inneholder både avgiftspliktig og avgiftsfri sum. Denne kommer inn som en fakturalinje i Financials og må splittes i to (med riktig avgiftskode på hver av linjene). Etter å ha splittet summene på to fakturalinjer i Financials ser vi at sum mva fortsatt er 1275,69 på fakturaen, mens Financials beregner mva av 12757,05, noe som er 1 275,705 (rundet opp til 1275,71). For å løse dette må man legge inn 0,02 i feltet Øreavrunding, slik at Utestående beløp og Bruttobeløp blir det samme.           
Vis hele artikkelen
13-07-2017 08:54 (Sist oppdatert 16-04-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2108 Visninger
I enkelte tilfeller kan det være behov for å endre utskriftsmåte på en faktura som allerede er oppdatert.
Vis hele artikkelen
10-07-2017 14:02 (Sist oppdatert 12-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 765 Visninger
Denne artikkelen gir en oversikt over de vanligste rapportene på Kundereskontro.
Vis hele artikkelen
10-07-2017 12:31 (Sist oppdatert 19-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3274 Visninger
Ved oppdatering av leveransen oppdateres lageret med antallet som ligger på leveransen.
Vis hele artikkelen
05-07-2017 15:23 (Sist oppdatert 21-07-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1263 Visninger
Mange bruker Approval og sender faktura på flyt for godkjenning. Vi har fått tilbakemelding fra flere  med ønske om en bedre oversikt over hvor i flyten dokumentet er inne fra Financials.
Vis hele artikkelen
05-07-2017 12:55 (Sist oppdatert 19-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 819 Visninger
Når du mottar elektronisk faktura fra din leverandør kan det være endringer på leverandrørinformasjon i forhold til det du har i ditt leverandørregister. Det kan f.eks være at leverandøren har endret adresse. Det kan være vanskelig å fange opp disse når fakturaen blir lest inn i Fakturainnboks (AP50604S)   Du har mulighet for å sette på en varsling slik at du vil få en indikasjon på at det er endringer på leverandørinformasjon i forhold til hva du har i ditt leverandøregister.   Hva du ønsker å varsle om angir på Leverandørinnstillinger (AP101000).     Når du har aktivert de feltene du ønsker varsling på, og du mottar en elektronisk faktura i Fakturainnboksen hvor leverandørinformasjone på faktura er ulik den informasjonen du har på din leverandør, vil du få en melding via et gult ikon:     Du har da mulighet til å oppdatere informasjonen som følger med denne fakturaen til ditt leverandørregister via knappen "Oppdater leverandør" eller å ignorere endringen ved å velge "Ignorer leverandørvalidering". 
Vis hele artikkelen
05-07-2017 11:42 (Sist oppdatert 02-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1482 Visninger
Du har mulighet for å sette opp valideringsregler på  kunder. Dette reduserer risikoen for mangelfulle data og er spesielt viktig ved sending av elektroniske fakturaer. Her finner du hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
04-07-2017 14:39 (Sist oppdatert 12-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 659 Visninger
Det er nå mulig å aktivere sending til Autoinvoice på kundeprofilen. 
Vis hele artikkelen
04-07-2017 14:05 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1913 Visninger
Sender du utgående faktura via AutoInvoice til alle kunder, vil AutoInvoice sende faktura som e-post til de kundene som ikke kan motta elektronisk faktura, men har e-post utfylt på kundekortet. Avsender-adressen på e-posten som sendes fra Autoinvoice er noreply.autoinvoice@visma.com, men nederst i mailen vil det stå:   "Har du spørsmål til fakturaen så kontakt: Kontaktperson: Kontaktens e-post: Kontakts telefon:" Disse feltene finner du på Konfigurasjon - Innstillinger - Innstillinger for AutoInvoice (CS10250S). Under Sende fakturaer finnes felt for Kontaktperson, Kontakt e-post og Tlf til kontaktperson. Her kan du altså definere hva som vises i mailene som sendes.     
Vis hele artikkelen
04-07-2017 10:55 (Sist oppdatert 17-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2033 Visninger
Oppsett for å merke filvedlegg
Vis hele artikkelen
11-07-2017 14:50 (Sist oppdatert 29-08-2022)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 1018 Visninger
I versjon 8.25 har vi lagt til en kolonne Opprinnelig i både Fakturainnboks (AP50604S) og i forespørselen Fakturainnboks-Oversikt (AP40106S). Denne kolonnen vil vise hvordan den inngående fakturaen er mottatt. Du vil se om fakturaen er mottatt elektronisk eller via skanntjenesten. Dette er nyttig da vi vet at fakturaer som skannes inneholder mindre informasjon og krever mer redigering, og det er nå enkelt å se dette før du behandler fakturaen.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 12:25
  • 0 Svar
  • 3 liker
  • 983 Visninger
  Forespørselen Historikk for utgående faktura pr. vare (SO40104S) som ligger under Meny - Salg - Forespørsler viser salg pr. vare basert på fakturerte salgsordre som er oppdatert. Faktura opprettet via Kundereskontro er ikke inkludert.    Merk:  -  viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer     Salg per vare og kunde (AR40103S), gir en oversikt over salg fakturert fra ordremodulen og salg  som er fakturert via Kundereskontro-modulen.  
Vis hele artikkelen
04-09-2020 14:33 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 1313 Visninger
Denne forespørselen gir en oversikt over leveranser. Derfor baserer den seg på data fra skjembildet Leveranser (SO302000).     Merk:  - viser både lagerførte og ikke-lagerførte varer - standard vises varer på leveranser som er bekreftet. Aktiverer du feltet Inkluder ikke fullførte dokumentlinjer, inkluderes også varer fra leveranser som ikke er bekreftet enda.       
Vis hele artikkelen
04-09-2020 14:29 (Sist oppdatert 18-08-2022)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1013 Visninger
Sette kontraktsvarer som inaktive
Vis hele artikkelen
04-09-2020 09:54
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 854 Visninger