Mine områder
Hjelp

Leverandør

18-05-2018 12:04 (Sist oppdatert 12-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 5098 Visninger

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende leverandørreskontro i Financials (under utarbeidelse). 

 

 

APPROVAL (faktura godkjenning)

- Approval Visma.net Community

- Bruker må godkjenne samme faktura i Approval flere ganger på rad

Feilmelding: Du har ikke nok rettigheter til APReleaseChecks

Nye kostnadsbærere vises ikke i Approval

- Se kommentarer lagt inn under flyt i Approval fra Financials

- Sende dokument til Approval

- Sette opp arbeidsflyt for godkjenning av fakturaer

- Splitte linjer i godkjenningsprosessen i Approval

- Tilgang til redigering på linjenivå 

 

AUTOINVOICE (elektronisk faktura)

Autoinvocie Visma.net community

AutoInvoice-instillinger - Egen tjeneste i visma.net

Brukerroller for AutoInvoice

Elektronisk faktura mottatt fra Visma.net Autoinvoice kommer ikke inn i fakturainnboksen

Endre e-postadresse på skanningskonto

- Faktura tolkes som kreditnota

Hvilke utgiftskonto blir benyttet ved bokføring av faktura fra Autoinvoice

Skanningstjenesten i Autoinvoice

- Skanningstjenesten og vedlegg

 

AUTOPAY (betaling)

- Autopay Visma.net community

- Sette opp betalingskonto for bruk med AutoPay

Bruk av IBAN

Behandle avviste betalinger

- Beskrivelse av Visma.net AutoPay roller 

- Ettergodkjenne betalinger i nettbank

Feilmelding om betalingsreferanse ved bokføring av Leverandør refusjon fra Autopay

- Flere godkjennere ved betaling via Visma.net AutoPay

- Forhåndsbetaling i valuta

- Gebyrhåndterig i Visma.net AutoPay - utgående betalinger

Gjenkjenne kunde/leverandør fra banktransaksjoner med IBAN 

Kanseller betalinger til leverandør sendt via AutoPay

Rapport kode ved utenlandsbetalinger  

- Sette dagens dato som betalingsdato automatisk

 

AVSLUTNING/RAPPORTER

Avstemme reskontro ved årsavslutningen

Aldersfordelt saldoliste - antall dager i aldersfordelingen

RF1301

Avstemme Leverandører

Saldo på leverandørreskontro

Avstemme leverandørreskontro mot hovedbok

Lukking av  perioder

Rapporter i Visma.net ERP

 

FAKTURAINNBOKS

Elektronisk faktura mottatt fra Visma.net Autoinvoice kommer ikke inn i fakturainnboksen

- Guide til Fakturainnboks

- Fakturainnboks: Håndtering av øreavrunding på skannede fakturaer

Faktura med status Feil

Validering og oppdatering av leverandørinformasjon

 

FORHÅNDSBETALING

Forhåndsinnbetaling til leverandør

 

FØRING

Brutto/Netto ved registrering av inngående faktura

Effektivt registrere manuelle betalinger på flere leverandører i samme funksjon

Føre bort øredifferanser på reskontro

Føre leverandørbetaling av kreditnota

- Føring av dobbeltbetaling og tilbakebetaling fra leverandør

- Purregebyr/finansielle avgifter på en manuelt registrert betaling

Utligning av kunde mot leverandør

Registrere inngående faktura med nettobeløp eller bruttobeløp

Reversere leverandørfaktura/ opprette kreditnota

Reversere Leverandørrefusjon som ligger på feil år og dato

 

 IMPORT 

Forenklet import av leverandører

Hent saldo fra bank

 

INNSTILLINGER

Attributter/egenskaper for leverandør

- Avrunding på faktura

Avrunding ved registrering av inngående faktura fra leverandør

Behandling av Miljøavgift via skattemeldingen

Endre oppføringer per side på oversiktsbildene

Endre lengde på leverandørnummer

Hva bestemmer hvilken leverandør som velges?

Innstillinger i Bankstyringsmodulen

Innleggelse av IB på reskontro uten oppdatering av hovedbok

Knytt valuta til leverandør

Kunde og Leverandørprofiler i Visma.net ERP 

Leverandørens fakturanummer ved registrering av inngående faktura

 

LOGISTIKK 

Alternativ ID som identifikasjon av enhet

Import av prisliste med alternativ id som grunnlag for å identifisere varen

Knytte direktelevering til et gitt lagersted

Leverandører med forskjellige typer mottaksbehandling

Lokasjon kunde/leverandør

Definere alternativ ID på en artikkel

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"